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日常检查用表
AHTF—JLGL.01.A
技术部巡查记录(表Ⅰ)
项目名称 合同编号
回款情况 建设单位 建设单位
项目负责人
建设单位联系电话 监理部
成员 监理部
项目负责人
总监理工程师 项目情况简介:
工程实际进展情况:
工程现场检查情况(评述):
工程现场标准化建设情况(评述):
检查组成员(签字)
检查日期 监理部人员(签字)
负责人
联系电话 AHTF—JLGL.02.A
技术部巡查记录(表Ⅱ)
工程名称: 编号:
巡查时间 巡查部位工序 现场专业监理工程师和监理员:
是否在岗履职,工程监理工作是否有序进行 □是 □基本满足 □否
工程是否处于受控状态,对于监理工作是否各负其责,相互配合 □是 □基本满足 □否
是否及时、准确、完整的管理本专业建设工程的监理资料 □是 □基本满足 □否 检查项目 主要内容及要求 质 量 1、强制性标准控制情况: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
2、图纸设计及规范遵循情况: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
3、通病控制情况: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
4、事前控制(联系单、通知单): □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
5、事中巡查(联系单、通知单): □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
安全生产管理
现场文明施工 施工单位强制性标准执行情况: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
文明施工及扬尘防治管理情况: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
施工用电管理情况: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
危险性较大分部分项实施情况: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
安全生产管理(通知单): □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
安全检查记录表的针对性: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
特种设备检测及备案合格证收集: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项 资 料 1、监理部组织机构完整性: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
2、施工单位资料的收集及审批情况: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
3、监理规划的针对性及审批情况: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
4、监理细则的针对性及签审情况: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
5、监理月报的归档及完整性: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
6、监理日志的归档及总监审查情况: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
7、进场材料台账控制情况: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
8、旁站台账的同步性: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
9、检查验收(平行检验)记录表: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
10、质量评估报告管理情况: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
11、现场签证的收集及归档: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
12、现场设计文件的收集及归档: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
13、建筑节能资料的收集及归档: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
14、监理工作联系单的针对性及归档:□符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
15、通知单的针对性及闭合性: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
16、会议纪要的整理及归档: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
17、GB50319-2013的执行情况: □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 □漏项
18、GB50300-2013的
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