医药行业内部审计工作_制_度.docVIP

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  • 2018-06-25 发布于湖北
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医药行业内部审计工作_制_度

内部审计工作制度 目 录 第一章 总 则 3 第二章 内部审计机构 3 第三章 运营保障部工作权限 7 第四章 审计人员行为规范和工作纪律 9 第五章 审计工作程序 10 第六章 审计人员 11 第八章 附 则 13 附: XXX药业内部审计细则 14 一、财务审计细则: 14 (一)、财务管理部: 14 (二)、会计部: 14 (三)、销售会计部: 15 二、经营审计细则: 15 (一)、采购审计 15 (二)、市场管理流程 16 1、广告媒体审计 16 2、市场活动信息收集、分析流程审计 16 (三)、营销审计 16 (四)储运流程审计 18 (五)、人力资源流程审计 19 三、重要管理者任期责任审计内容 20 四、基建专项审计 21 (一)施工图预算的审计 21 (二)工程竣工结算的审计 22 (三)、工程竣工决算的审计 22 五、离职审计 22 六、大药房、经营公司审计细则: 23 (一)、财务部 23 (二)、营运防损部 23 (三)、储运部 24 (四)、市场部 24 (五)、拓展部 25 (六)、质检部 25 (七)、行政部 26 (八)、门店管理 26 (九)、信息部 27 (十)、经营公司采购部 27 (十一)、经营公司销售部 28 七、审计时限: 28 八、审计事项报告流程 29 第一章 总 则 为了规范公司

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