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- 2018-06-25 发布于湖北
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财务管理--财务票据报销规定及流程( 44页)
6、如工作特殊需要购买物品无法取得合法发票时,须对方出具签字收款的收款证明、注明内容、数量、单价、金额,并且要由经办人、验收人、负责人、总会计师签字同意后视同合法有效凭证办理报销。 * 7、从外单位取得的原始凭证如有遗失,必须满足以下条件才可以报销: (1)到出票单位复印原收据(发票)存根联或记帐联,并加盖出票单位的财务专用章; (2)由经办人、负责人签字经财务审批后才能作为报销的依据。 * (3)遗失车船和飞机票,需说明遗失的原因及提供必要的证明(如住宿发票、会议报到通知、一同出差人员的票据)经科室负责人签批; (4)财务部门审核同意后办理报销。 8、发票的基本联次为三联,发票只能凭“发票联”才可以报销。 * 四、报销流程 1、整理原始票据。经办人员将所有要报销的票据按不同类别粘贴整理,根据不同的原始票据分别填制各种报销单。 2、办理签字手续。签字是一种权利,更是一种责任,不同人员签字肩负着不同的责任。 (1)经济业务的经办人或采购人签字:负责该项经济业务的真实性与正确性,确认已按约定或合同提供货物或服务,或确认已按约定或合同 预付款。 * (2)总务、药品、设备部门会计签字:确认货物或服务与约定或合同情况相符,核对本次付款与累计付款情况,
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