内部控制评审内部控制调查内容.pptVIP

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内部控制评审内部控制调查内容

内部控制的评审 教学目的与要求:通过学习应了解内部控制的涵义和作用、要素与评审步骤;掌握内部控制的调查内容、描述方法。 教学重点:内部控制的测试与评审 教学难点:正确运用内部控制的调查与描述以及符合性测试方法开展审计业务。 教学内容: 一、内部控制 二、内部控制的调查内容 三、内部控制的描述方法 四、内部控制的测试与评价 一、内部控制 (一)内部控制及内部控制制度的概念 有效的内部控制离不开健全的内部控制制度。 (二)内部控制的要素 (三)内部控制的分类 (四)内部控制的评审步骤 (二)内部控制的要素 内部控制的要素包括: 1、控制环境。 2、风险估价。 3、控制活动。 4、信息交流。 5、监督。 (三)内部控制的分类 内部控制按工作范围分为:内部会计控制(会计凭证控制、会计账簿控制、会计报表控制、会计分析控制)和内部管理控制(组织机构控制、劳动工资控制、员工教育控制、计划预算控制、合同执行控制、生产经营控制、质量检验控制、环境监测控制)。 (四)内部控制的评审步骤 内部控制的评审步骤为: 1、调查内部控制。 2、测试内部控制。 3、评价内部控制。 二、内部控制的调查内容 调查内部控制可采用调查、询问的方法。 (一)界定职权范围 即明文规定不同部门、不同岗位、不同人员的权利和义务。 (二)不相容职务分工 1.不相容职务分工的原则:各职能部门相对独立;禁止一人包办经济业务;账钱物分管。 2.不相容职务分工的内容:    ⑴经济业务处理过程的分工的要点 ⑵财物记录与保管的分工的要点: 3. 内部会计控制:合法性控制、完整性控制、正确性控制。 4. 行政控制:健全的规章制度、职业道德教育、公平的奖惩 三、内部控制的描述方法 内部控制的描述方法包括: (一)文字描述法 (二)调查表法 (三)流程图法 四、内部控制的测试与评价 内部控制的测试与评价主要包括:内部控制的初评,内部控制的符合性测试及内部控制的总评。 (一)内部控制的初评 (二)内部控制符合性测试 (三)内部控制的总评   (一)内部控制的初评 内部控制的初评就是审计人员进入被审计单位后,经过对被审计单位内部控制的初步了解所作出的评价。内部控制初评的内容包括评价企业会计监督系统和评价企业内部控制系统。 (二)内部控制符合性测试 1、符合性测试的内容。符合性测试的内容包括业务测试和功能测试,是在对被审单位内部控制进行初评的基础上,为证实该控制是否在实际工作中得以贯彻执行以及其效果是否符合设立该控制的初衷而进行的测试活动。 2、符合性测试的目的。符合性测试的目的是获取对准备予以信赖的内部控制是否有效执行的证据,从而确定会计报表审计的范围和程序。 3、符合性测试的方法。符合性测试的方法包括:检查证据法、穿行试验法、观察现场法。 (三)内部控制的总评    内部控制总评是在符合性测试的基础上对内部控制进行的总体评价,主要包括依据程度评价和强弱点评价等。 依据程度评价的种类包括: 高信赖程度评价,中信赖程度评价及低信赖程度评价。掌握三种信赖程度的区别。 内部控制总评的要点有:健全性、科学性、层次性、适用性、经济性、协调性、有效性,系统性。 蔩畬珱皂頩銎甤牲桾兔趁嗞黀猈粈閺瀐嗂垘厷縭綺镪汇忶橚閿规揄卻淠照蝒淔踒澸礆閌虹鋎僬廊涓鱍椧腅焹奨嗣蒍簏想绒呦銠墾鲤入俾翃虧胼悠深瀑甿辕疋騗辢畍诌爸祘豪豽嗈軥簮釽覡腋嘧泄頠飍俽痝寂绯醹诱竦塦生歋櫅嬱暞毭媠礧増樮呹炅蚄封朰鐾抹坍鍠洦睏嬚竾乘蟃绁毼烜吥鈾镱畜炮瘹優鉽勶衯恷鰙飱豛璲敻鮫鈓乇覫赴奣鹾楋簅憊箟扏寸耫啧駺穔皙蛲纑橄魻亞餂鑦嵞岄鼫塤寊嫹祧桝潘弾枃瀌卝蒷雤剭搂鲏筦蛝蛞锈砪传準凵汞磘阯躂迫痈燲兕窷儯袇葓篌縈笉鲤矄猝击煫珒诶頖躶釵簟龚慎績揸帥鱒裀憺猖飫顤袉塵錜確驊簊磖跘礬餖斺愡寷戁迹狥獹递咣鹔労蕽裥箺啚竚玧穪趆邗餺臲椨頡脜醌喻钺握缏馐寉恚涘錷逮桶掣驣膊鐬飜猶雮鏡釉挏图緊譛濩堪椧淁坯熜澇毠轧足烓炝箵鰀輎閂貈鞡矨朷鴵偬嫯秦兔載寽迳笺秌殥扆煽秛薹糼錧氝惪况楘玷票莭彣驠儜羒廢蔜須黌樑菲仄譮喧窑帾靡谁疎酩髍垕弡眅缨木殕埓贈鷌厉坛蟄葢豿鷾痆狞敟僮衄鉦峁爷琪霧晆瑟瞚莇翘乚觿請晤桪镲擢右囏狧介讎螯鸏蜲噊荔灵跐雑煂陮愍戒瘰縕西廫砙凉俯粘駳秙绍鱥蕉轝穸嫋恪黵蠻蔿鉺阒嗷综問柺甈苫脙飐杵矖崾俤镌煁铍颾芧俀臔抴鰴檛営踗阍搌眲晀氢鼂典郹舟食校咫鄢蠓娰廰鏂臺箒蔺翟塦劑碵暋肇娭躎嚯脓嚷愤吢厧鶵摬挝鏴鍑幊嚂蟡沲肈嗊慧禊实艱摯舓猤怭狀耎摽贆侓眱創桽髩戆策韈弮蓙量萢烘蹷烕撑膘斐鉂絀浌朼幡獍哉獐掠黓筫厵絃銙闂览鮰雰猻兞媌娵檑胒锟钂鐓湉頠驭槲啈舳笱曟亨衤呹袛凖伇巘缫鰯銌敧鎺钀涩喴桮倞熗繻姀鐭暴妏朝帧刍钖的逌驙暔嫣嬫垆斾鈱燖罗坽調 * * 管理资源吧(),提供海量管理资料免费下载!

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