计量检测的体系确认申请书.docVIP

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计量检测的体系确认申请书

计 量 检 测 体 系确 认 申 请 书申请单位名称:(公章)______________________申请单位负责人(签字):__________________ __申请日期:____________年________月_______日单位基本情况单位名称单位代码单位性质单位规模□大型 □中型 □小型地址法定代表人职工人数传真邮政编码联系人职务联系人电子信箱联系人电话固定资产(万元)年销售额(万元)主要产品或经营范围计量基本情况计量管理机构名称隶属关系计量管理机构负责人职务计量人员数(包括计量管理和计量技术人员)专职计量人员数测量设备台件数计量标准项目数已获得计量水平称号申请确认的范围受理申请单位意见 受理申请单位(盖章) 年 月 日确认规范与体系文件对照检查表 第 页 共 页序号确认要求及认证标准条款号组织管理体系质量手册编号及条款号组织管理体系程序文件编号及条款号文件是否齐全(√或×)四、计量法制要求 4.2计量单位4.3计量人员4.4计量标准4.5强制检定4.6特定要求五、技术能力要求5.2检测能力5.3检测水平六、质量管理要求6.1 总要求6.2.1 计量职能6.2.2以顾客为关注焦点6.2.3 质量目标6.2.4 管理评审6.3.1.1人员的职责6.3.1.2能力和培训6.3.2.1程序6.3.2.2软件6.3.2.3记录6.3.2.4标识6.3.3.1测量设备6.3.3.2环境6.3.4 外部供方六、质量管理要求6.4.1.1 总则6.4.1.2 计量确认间隔6.4.1.3设备调整控制6.4.1.4计量确认过程记录6.4.2.1总则6.4.2.2测量过程设计6.4.2.3测量过程实现6.4.2.4测量过程记录6.4.3.1测量不确定度6.4.3.2溯源性6.5.1总则6.5.2.1总则6.5.2.2顾客满意6.5.2.3体系的审核6.5.2.4体系的监视6.5.3.1 不合格体系6.5.3.2不合格测量过程6.5.3.3不合格测量设备6.5.4.1 总则6.5.4.2纠正措施6.5.4.3 预防措施文件审核意见组长签名 年 月 日注:文件是否齐全、文件审核意见、组长签字由考评组填写。测量过程控制项目检查表共 项 第 项 第 页 共 页测量过程名称测量过程文件编号测量过程的计量要求测量参数名称测量范围最大允许误差/允许不确定度稳定性分辨力环境条件测量过程要素要素控制要求测量设备测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差稳定性分辨力确认状态核查标准测量程序环境条件操作技能控制活动检查记录:(检查测量过程要素,包括测量设备、核查标准、人员操作技能、环境条件、测量过程控制和测量过程记录是否符合测量过程文件的要求并满足测量过程的计量要求,进行评价,说明理由,提供证据)结论:□合格□有缺陷□不合格 (在选项上打√,只选一项。)考评组组长: 考评员: 受确认方代表:考评日期: 年 月 日 检定、校准项目的确认检查表共 项 第 项 第 页 共 页所建计量标准名称测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差计量标准考核证书号测量设备名称型号规格制造厂及编号测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差检定/校准周期末次检定/校准日期检定/校准证书号开展检定、校准测量设备名称或参数名称测量范围计量要求:不确定度/准确度等级/最大允许误差/校准测量能力依据文件名称及编号考核记录:(检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、证书报告,进行评价,说明理由,提供证据)结论:□合格 □有缺陷 □不合格 ( 在选项上打√,只选一项。)考评组组长: 考评员: 受确认方代表:考评日期: 年 月 日

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