ST宝利来:2010年年度审计报告 2011-02-25.pdf

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广东宝利来投资股份 有限公司 审计报告 立信大华审字[2011]051 号 广东宝利来投资股份有限公司 审计报告及财务报表 (2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日止) 目 录 页 次 一、 审计报告 1-2 二、 已审财务报表 资产负债表 3-4 利润表 5 现金流量表 6 股东权益变动表 7-8 财务报表附注 9-39 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 使 用 责 任 立信大华审字[2011]051 号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本报 告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。委托人及第三者的不当使用所 造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。 立信大华会计师事务所有限公司 二○一一年二月二十三日 审 计 报 告 立信大华审字[2011]051号 广东宝利来投资股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的广东宝利来投资股份有限公司(以下简称宝利来公司)财务报表,包 括2010年12月31日的资产负债表,2010年度的利润表及股东权益变动表,2010年度的现金流 量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则规定编制财务报表是宝利来公司管理层的责任。这种责任包括:(1 ) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报;(2 )选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,宝利来公司2010年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重 大方面公允反映了宝利来公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流 量。 立信大华会计师事务所 中国注册会计师: 蒋丽君 有限公司 中国注册会计师: 王广旭 中国 北京

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