- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
业务流程文件模板
流程与制度管理流程(流程或作业指引名称)
编号:SZDC –BD-YY01
版号:A/0
页码:第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页
**流程/作业指引
(主责部门:**部)
编制
日期
审核
日期
审核
日期
审批
日期
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
审批人
(若有流程图,此页放流程图,若无则省略)(抬头14加粗、左边框及部门12加粗、内容10不加粗)
目的
为规范公司流程与制度管理行为,确保流程与制度的有效性、操作性。
术语与定义
管理文件:指公司的制度、流程、作业指引、细则、办法、规定、手册、程序文件及其相关表单等。
审核:是对管理文件进行客观的评价并获取证据,使管理文件尽量符合实际工作而进行的系统的、独立的过程。
内部审核:是由公司审核小组对管理文件运行情况进行的独立的、完整的审核,并对审核过程中发现的问题组织整改活动。
适用范围
适用于公司管理文件的制定、发布以及内部审核。
职责
各职能部门
制定本部门制度与流程文件,并组织相关部门进行会签。
计划运营部
审核、发布各部门提交的制度、流程文件。
组建审核小组并组织审核人员实施文件年度内部审核及日常检查,监督文件管理体系的整体运行情况。
分管领导
审核分管部门编制的制度、流程文件。
审批分管部门提交的部门内作业文件、表单模板。
分管副总裁
审批权限内各部门提交的制度、流程文件。
审核《内部审核计划》、《内部审核报告》。
执行总裁
审批公司重大流程与制度。
批准《内部审核计划》、《内部审核报告》。
关键活动描述 编号分级为: 一级 1 二级1.1 三级1.1.1 四级1) 五级a)
文件制定
公司管理文件均由计划运营部统一归口管理。
… …
文件编写要求
文件的规范格式
文字要求:
职责分明,语气肯定(避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”之类的词语)。
结构清晰、文字简明、文风一致。
遵循“最简单、最易懂”原则编写各类文件。
… …
支持性文件
《相关流程/作业指引》
相关记录
《内部审核计划》
《问题整改通知单》
《整改措施单》
文档评论(0)