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- 2018-10-13 发布于福建
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内部控制的研究
内部控制的研究
【摘 要】自2001年“安然事件”曝光以来,美国相继曝出环球通讯、世界通信、施乐、默克制药等国际性大型上市公司会计造假丑闻,充分暴露了内部控制信息披露形同虚设等问题。在我国,从几年前的琼民源、猴王、郑百文、银广夏,到近期发生的中航油巨额亏损、四川长虹巨额应收款欠款案,无不显示出我国公司治理环境中内部控制环节的薄弱以及有关信息披露的缺乏。国外学术界比国内较早地开展了对内部控制的研究,直到上世纪70年代制度基础审计发展后,我国内部控制作为独立审计客观基础的研究逐日而兴。2008年6月28日,财政部、审计署等五部委联合发布了企业内部控制基本规范,引起理论界更大的关注。本文主要从内部控制的需求、质量及重大缺陷披露等方面进行了文献梳理。最后,本文进行了文献评述,希望本研究能给国内的内部控制研究以启示,以期对我国内部控制的研究提供线索。
【关键词】内部控制;文献综述
一、内部控制文献综述
(一)内部控制管理报告
Willis(2000)认为公司管理层的内部控制报告为在年报中无法提供的内容提供了一个绝好的机会。公司可以在内部控制报告中与现有的和潜在的股东讨论公司实施的战略和公司采用的政策,从而使他们确信公司处于有效的控制之下。公司提供内部控制报告可以堪称是良好的公司治理实践。从这一点看,内部控制报告有利于增加企业价值,并且证明了良好的内部控制信息披
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