房地产公司管理建议书.docxVIP

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  • 2018-10-16 发布于贵州
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房地产公司管理建议书

房地产公司管理建议书 篇一:XX地产公司管理建议书   管理建议书   XX(XX)建字第号   四川XX置地有限责任公司管理当局:   我们接受委托对贵 公司(简称“XX”)及与贵 公司有关联关系的四川利通实业发展发展有限公司(简称“利通”)、四川佳兆港投资有限公司(简称“佳兆港”)、四川中弘投资管理有限责任公司(简称“中弘”)等四家公司基于《企业会计准则》为核算基础而编制的XX年9月30日的清产核资报表(以下称为清产核资报表)进行审计。我们的责任是根据我们的审计,对清产核资报表发表审计意见。我们提供的这份管理建议书是我们基于为贵公司服务的目的,根据审计过程中发现的内部控制问题提出的。因为我们主要从事的是贵公司清产核资报表的审计,所实施的审计范围是有限的,不可能全面了解贵公司所有的内部控制,所以,管理建议书中包括的内部控制重大缺陷,仅是我们注意到的,不应被视为对内部控制发表的鉴证意见,所提建议不具有强制性和公证性。   在审计过程中,我们了解了贵公司内部控制中有关会计制度、会计工作机构和人员职责、财产管理制度、内部审计制度等有关方面的情况,并作了分析研究。现将我们发现的内部控制方面的某些问题及改进建议提供给你们,希望引起你们的注意,以便完善内部控制。   一、关于会计制度方面问题的评价及建议   贵公司的会计核算基本上能够反映经济业务,基本上遵守了国家有关会计制度的

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