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- 2018-10-18 发布于安徽
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企业年度风险评估报告
为进一步加强企业风险管理,增加公司的风险控制水平,保护广大投资者的合法权益,根据财政部颁布的《企业内部控制规范》要求,董事会办公室与审计部共同组建企业风险评估小组,对2012年度企业面临的各种风险进行评估,并制定相应风险应对策略,实现对风险的有效控制。
企业基本情况
1、公司名称:XXXX有限公司
2、公司地址:XXXXX
3、企业经营范围:XXXXX。
4、公司股权架构:
5、风险管理组织架构:
2012年度,公司由各部门负责人共同组建了解风险管理小组,由董事会办公室与审计部共同负责日常工作,组长XXX经理,副组长XXX经理,在审计委员会的领导下展开工作,具体负责集团公司内外部风险识别、分析并制订应对措施,不断推动公司风险管理水平。风险管理组织架构如下图:
董事会
董事会
审核委员会
风险管理领导小组
审计部
董事会办公室
人力资源部
行政办公室
信息中心
法律事务部
质管部
设备动力部
生产部
营销部
进出口部
技术中心
理财部
项目运作部
物流中心
企业风险评估情况
组织架构
公司建立了公司治理架构与组织架构,明确了董事会、监事会、经理层和企业内部各层级机构设置,人力资源部对各机构人员编制、职责权限进行了明确
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