(bt-cw-103)财务管理中心报销业务程序.docVIP

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(bt-cw-103)财务管理中心报销业务程序

编号:BT-CW-103 版 本 号 A 财务管理中心报销业务程序 修改次第 00 页次/总页数 PAGE \* MERGEFORMAT 1/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 5 财务管理中心报销业务程序 受控状态:____受控_________ 发放编号:________________ 生效日期:___2007-04-02____ 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 1 目的 为加强公司的报销业务管理,完善公司的财务管理职能。 2 适用范围 适用于集团公司,各控股(子)公司、项目公司。 3 定义 4 职责 3.1 3.2 明确集团公司、控股(子)公司、项目公司报销业务流程。 加强集团公司、控股(子)公司、项目公司报销业务管理。 5 程序 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 借款单审批 报销经办人一般业务借款需经财务管理中心主任审批,重要事项需经财务总监审批,重大事项需经董事局主席审批。 现金出纳根据审批后借款单支付借款。 费用报销单 报销经办人在业务办理结束后,及时整理出费用报销单。 报销经办人找领导审批。 审批 财务管理中心主任审核,审核发票是否合法、合规。 部门经理审核,审核所办业务是否与事实相符,并控制本部门费用预算。 分管经理审批,并对其分管的部门费用预算控制情况负责。 董事局主席审批,超过授权标准的重大事项,需要董事局主席审批。 费用报销 报销经办人在领导签字审批后,到现金出纳处报销或冲帐。 6 记录 借款单(BT-CW-301)、支票领用单(BT-CW-302)、费用报销单(BT-CW-303)、交通费报销单(BT-CW-304)、差旅费报销单(BT-CW-305) 7 支持文件 报销管理细则(BT-CW-212) 8 附录 财务管理中心报销业务流程图

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