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总体审计计划模板
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篇一:具体审计计划范本 广东正中珠江会计师事务所有限公司 审计计划 ——具体审计计划 被审计单位名称: 委托审计期间: 项目负责人: 日期: 部门经理: 日期: 主任会计师: 日期: 目 录 一、风险评估程序 (一)一般风险评估程序 (二)针对特定项目的程序 二、了解被审计单位及其环境(不包括内部控制) (一)行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 (二)被审计单位性质 (三)会计政策的选用 (四)目标、战略及相关经营风险 (五)财务业绩的衡量和评价 三、了解内部控制 (一)控制环境 (二)被审计单位的风险评估过程 (三)信息系统与沟通 (四)控制活动 (五)对控制的监督 四、对风险评估及审计计划的计论 五、评估的重大错报风险 (一)评估的财务报表层次的重大错报风险 (二)评估的认定层次的重大错报风险 六、计划的进一步审计程序 (一)重要账户或列报的计划总体方案 (二)计算机辅助审计技术的应用 一、风险评估程序 2、观察和检查程序 3、分析程序 (二)对特定项目的程序 (三)评估结论: 二、了解被审计单位及其环境(不包括内部控控制) 1、行业状况 考虑: (1)被审计单位所属行业: (2)行业特征与主要产品或业务类型: (3)所在行业的市场供求与竞争: (4)产品生产技术的重要变化: (5)生产经营的季节性和周期性 (6)行业对能源的依赖程度、能源供应的制约因素: (7)产品的主要销售地区以及贸易障碍分析说明: (8)适用于该行业的关键业务统计指标、财务指标及相关数据: 2、法律环境及监管环境 考虑: 适用的会计准则、会计制度和行业特定惯例 对经营活动产生重大影响的法律法规及监管活动 对开展业务产生重大影响的政府政策,包括货币、财政、税收和贸易等政策 与被审计单位所处行业和所从事经营活动相关的环保要求 3、其他外部因素 考虑: 宏观经济的景气度 利率和资金供求状况 通货膨胀水平及币值变动 国际经济环境和汇率变动 (二)被审计单位的性质 篇二:内部审计计划模版 XXX有限公司 内部审计工作计划 XX年度 内审部 目 录 页 次 一、XX年工作总结 ..........................................................................................................................................1 (一)工作目标完成情况及工作成果 ............................................................................................................1 (二)审计计划完成情况及未完成原因分析 ................................................................................................1 (三)改进措施 ................................................................................................................................................1 二、XX年工作重点及目标 ..............................................................................................................................1 三、XX年业务计划制定 ..................................................................................................................................1 (一)风险评估 ....................................................
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