总体审计计划模板.docxVIP

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总体审计计划模板

总体审计计划模板   篇一:具体审计计划范本   广东正中珠江会计师事务所有限公司   审计计划   ——具体审计计划   被审计单位名称:   委托审计期间:   项目负责人: 日期:   部门经理: 日期:   主任会计师: 日期:   目 录   一、风险评估程序   (一)一般风险评估程序 (二)针对特定项目的程序   二、了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)   (一)行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 (二)被审计单位性质 (三)会计政策的选用   (四)目标、战略及相关经营风险 (五)财务业绩的衡量和评价   三、了解内部控制 (一)控制环境   (二)被审计单位的风险评估过程 (三)信息系统与沟通 (四)控制活动   (五)对控制的监督   四、对风险评估及审计计划的计论   五、评估的重大错报风险   (一)评估的财务报表层次的重大错报风险 (二)评估的认定层次的重大错报风险   六、计划的进一步审计程序   (一)重要账户或列报的计划总体方案 (二)计算机辅助审计技术的应用   一、风险评估程序   2、观察和检查程序   3、分析程序   (二)对特定项目的程序   (三)评估结论:   二、了解被审计单位及其环境(不包括内部控控制)   1、行业状况 考虑:   (1)被审计单位所属行业:   (2)行业特征与主要产品或业务类型:   (3)所在行业的市场供求与竞争:   (4)产品生产技术的重要变化:   (5)生产经营的季节性和周期性   (6)行业对能源的依赖程度、能源供应的制约因素:   (7)产品的主要销售地区以及贸易障碍分析说明:   (8)适用于该行业的关键业务统计指标、财务指标及相关数据:   2、法律环境及监管环境 考虑:   适用的会计准则、会计制度和行业特定惯例 对经营活动产生重大影响的法律法规及监管活动   对开展业务产生重大影响的政府政策,包括货币、财政、税收和贸易等政策 与被审计单位所处行业和所从事经营活动相关的环保要求   3、其他外部因素 考虑:   宏观经济的景气度 利率和资金供求状况 通货膨胀水平及币值变动 国际经济环境和汇率变动   (二)被审计单位的性质   篇二:内部审计计划模版   XXX有限公司   内部审计工作计划   XX年度   内审部   目 录 页 次   一、XX年工作总结 ..........................................................................................................................................1 (一)工作目标完成情况及工作成果 ............................................................................................................1 (二)审计计划完成情况及未完成原因分析 ................................................................................................1 (三)改进措施 ................................................................................................................................................1 二、XX年工作重点及目标 ..............................................................................................................................1 三、XX年业务计划制定 ..................................................................................................................................1 (一)风险评估 ....................................................

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