k3系罕统业务流程指导说明书.pptVIP

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  • 2018-12-29 发布于福建
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k3系罕统业务流程指导说明书

十分告诉风格 Kingdee/K3 功能域 1.采购业务 业务编号 1.1采购业务流程总图 业务名称 常规采购业务流程 (1.2) 采购退货业务流程 (1.3) 采购业务流程图 采购发票和采购入库单不在同期收到 (1.2.2) 采购发票和采购入库单同期收到 (1.2.1) 制作日期 制作人 审核人 备注 第*页 采购换货业务流程 (1.4) 功能域 1.采购业务 业务编号 1.2.1采购发票与采购入库单同一会计期间到达 业务名称 制作日期 制作人 审核人 备注 常规采购业务开始 已生成的采购订单 已审核的采购订单 (2) 审核采购订单 采购部 主管 第*页 依据收料通知单对外购材料进行质量检验 质保部 检验员 质检验收单 (4)关联相应的收料通知单生成外购入库单并审核 仓储部 仓管员 不合格 MRP运算生成的已审核的采购申请单 (1) 关联采购申请单生成采购订单 采购部 采购员 检验结果 合格 转下页 供方送货单 (5)关联收料通知单生成退料通知单并审核,将不合格材料退回供应商 仓储部 仓管员 已审核的收料通知单 (3)到货时,关联采购订单生成收料通知单并审核 采购部 仓管员 已审核的退料通知单 在一期实施中,采购订单 直接采用手工录入方式 (6)关联采购订单或外购入库单生成采购发票 财务部 会计 常规采购业务结束 已录入的采购发票 功能域 1.采购业务 业务编号 1.2.1采购发

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