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《监理部考核管理细则》
监理工作质量考核表(共6页)
监理部名称:___________________________ 考核时间:________ 第_______次考核
项次
检 查 内 容
标准分
评分标准
实得分
扣分
实得分
1
监理形象(12项)
公司标志牌
4
每一不符合项扣0.5分,扣完为止。
公司资质、营业执照等公司资质资料
监理人员职责
监理工作守则
晴雨表
总图
总进度计划
节假日值班表
参建单位通讯联系表
进入现场戴安全帽
清洁卫生、桌面上不堆放无关书报
图纸、合同、资料堆放整齐;各类监理设施摆放整齐
2
项目监理
机构设置
书面手续齐全
项目部成立通知单
2
每一不符合项扣0.5分,扣完为止。
印章启用函与印章专人保管
总监任命书及总监更换资料
监理人员调整及交接记录
3
监理人员
资 格
项目部应保存资格证、上岗证复印件
项目监理部人员构成(含资格上岗证号)台帐
总监、总监代表、监理工程师、监理员
学历、职称、执业资格等
2
每一不符合项扣0.5分,扣完为止。
4
监理单位
报送资料
向质监站等机构及时备案(第一次质监交底前)
工程备案资料(项目部留案表或复印件)
2
每一不符合项扣0.5分,扣完为止。
备案
资料
齐全
项目监理机构组织形式及人员构成
旁站监理方案
见证取样计划与人员名单
施工单位质量安全保证体系审查意见
专职、特种作业人员资格证、上岗证审查
5
信息管理
符合公司规定分类登记、建立台帐(强调记录清楚、完整、及时,查询便捷)
1、有总目录及卷内目录
4
每一不符合项扣0.5分,扣完为止。
2、设计变更/工程变更/索赔处理记录
3、监理通知/停、复工记录
4、材料/构配件/设备/试验记录台帐
5、隐蔽/检验批/分项验收台帐
6、旁站监理/见证取样记录
7、施工合同款支付管理台帐
8、监理设施登记
9、监理费收取记录
10、考勤表
6
公司制度
公司制度执行情况
公司文件/公司通知传达到位(传阅签字)
2
每一不符合项每次扣0.5分,扣完为止。
定期召开监理内部会议(每月不少于一次)有记录
监理工作守则执行
7
投资与进度控制
投资与进度控制措施
与纠偏措施
工程计量(工程款支付)符合规定
1
每一不符合项每次扣0.5分,扣完为止。
联系单、变更、认价、签证符合规定
2
有总进度计划及月作业计划并审批(应有审批报审表)
1
有目标分解比较及纠偏措施(结合合同、计划、实际情况)
1
8
监理规划
符合监理规范规定
审批手续符合规定(总监编、公司技术负责人批准)
1
及时、内容全面、可操作、依据准确
1
9
监 理
实施细则
符合监理规范规定
审批手续符合规定
1
差一项扣一分,可扣四分
内容(结合专业特点,详细具体编写监理工作流程、控制要点、方法措施)
1
细则齐全(安全、桩基、钢筋、安装、临电、旁站、见证等)
2
10
旁站监理
建字(2002)189号规定
编制旁站监理细则(方案)
1
旁站记录(及时、完整、真实)
2
11
见证取样和送检
建(2002)211号
手续(将见证人员名单报送施工、检测单位和质监站)
1
不清楚每项扣0。5分
送检计划(见证取样的内容、部位、数量和时间)
见证取样的部位、数量、时间台帐清晰完整
2
12
开/复工条件审查
监理规范5.2.8条规定
开工审批手续完整,附件齐全
2
工程暂停后必须有复工审批
1
13
分包单位
资质审查
监理规范5.2.5及5.2.6条规定执行情况
分包项目开工前审批报审表
1
每一个不符合分包单位扣1分
分包单位有关资料齐全
2
14
检测机构
审 查
监理规范5.4.5条
试验室资质审批
1
15
施组(方案)审查
施组、方案符合要求
1
批准手续符合要求
1
16
例会纪要、月报及报告
手册一
第一次工纪要、监理交底记录满足要求
1
工地例会及时、会议纪要符合要求
2
监理月报
内容全面
1
5日前送公司和建设单位
1
阶段报告(地基与基础和主体结构验收等)
1
17
监理日志
工程部要求标准
内容真实、详细、同步
2
总监检查(每月不少于2次、签字并签署意见)
1
18
测量放线控制检查
原始基准点交接资料
1
控制网
轴线、控制点放线检查(有复核点位数据)
1
沉降观察及时,资料完整
1
19
材料/设备/构配件报验
材料报验手续齐、内容齐全
质保资料齐全(复验项目符合规范规定)
1
进场检查、审批手续齐全,资料符合要求
2
未经监理签认同意及不合格材料不得用于工程(违者有整改通知)
1
20
隐检报验
隐蔽验收符合要求
隐检报验项目符合规范规定
2
隐检项目进行认真检查;签认手续完整(进入下道工序前)
2
21
阶段验评
报 验
检验批、分项、分部、单位工程划
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