第九章销售与收入循司环审计
好叫月朗风清夜;目 录; 学习目标; 第一节 理论与实务如何协调;二、财务报表审计的主要程序;
(二)控制测试
为了验证被审计单位内部控制设计和执行的有效性所执行的测试。
;
1、细节测试
对各类交易、账户余额、列报和披露所设计和实施的,以验证其认定是否恰当的测试。
2、实质性分析程序
分析程序在实质性测试中的运用
; 三、财务报表审计的组织形式;业务循环的类型; 四、循环审计法的一般程序;第二节 销售与收款循环概述; 销售与收款循环业务图;(二)相关凭证和记录 ;;;(三)涉及的主要账户;二、重大错报风险评估; 第三节 相关内部控制测试;(二)授权审批控制(4个关键点);(三); 二 销售与收款循环的控制测试; 1、抽取一定数量的发票进行检查;
(4)复核销售发票中所列的数量、单价和金额是否正确。主要包括将销售发票中所列的单价与商品价目表的价格进行核对
(5)从销售发票追查至有关的记账凭证、应收账款明细账及主营业务收入明细账,确定企业是否正确、及时地登记有关的凭证、账簿
;
2、抽取一定数量的发货单(或提货单),检查
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