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文件编号:
流程名称
来料质量控制流程图
涉及部门
采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商
责任部门
品质部
编制
审批
仓管员材料送检单通知检验
仓管员
材料送检单
通知检验
检验作业指导书IQCIQC检验报告检验
检验作业指导书
IQC
IQC检验报告
检验
根据
品质部品质部供应商品质部与工程部商讨与供应商交涉结构问题来料问题品质部分析不合格原因生产车间挑选使用特采不能使用退货仓管员可用数入仓递交检验报告递交检验报告IQC合格
品质部
品质部
供应商
品质部
与工程部商讨
与供应商交涉
结构问题
来料问题
品质部
分析不合格原因
生产车间
挑选使用
特采
不能使用
退货
仓管员
可用数
入仓
递交检验报告
递交检验报告
IQC
合格
IQC检验报告吕质主管记录审核
IQC检验报告
吕质主管
记录审核
不合格
不合格
退仓单
退仓单
退仓单
退仓单
质量反馈通知单
质量反馈通知单
IQC检验报告单
IQC检验报告单
采购部
采购部
质量反馈通知单品质部
质量反馈通知单
品质部
工程部
工程部
工程部确定改进方法确定改进方法
工程部
确定改进方法
确定改进方法
质量反馈通知单跟踪改进效果
质量反馈通知单
跟踪改进效果
NO
质量反馈通知单制定预防措施
质量反馈通知单
制定预防措施
记录存档
记录存档
注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字—在流程中指过程活动。 第1页共1页
文件编号:
流程名称
装配制程质量控制流程图
涉及部门
采购部、工程部
责任部门
品质部、装配车间
编制
审核
生产计划表生产通知装配车间
生产计划表
生产通知
装配车间
装配员工特采需挑选来料仓库合格来料
装配员工
特采需挑选来料
仓库
合格来料
生产作业指导书装配员工生产自检 根据
生产作业指导书
装配员工
生产自检
生产线全检QC检验作业指导书 根据
生产线全检
QC
检验作业指导书
QCQC检验记录表
QC
QC检验记录表
箭头标标识隔离合格不合格
箭头标标识隔离
合格
不合格
处理
处理
装配员工成品包装
装配员工
成品包装
参照不合格品控制流程图
参照不合格品控制流程图
仪器点检
仪器点检
进仓
进仓
通知品质主管PQC巡检
通知品质主管
PQC
巡检
PQC巡拉记录表生产异常QC
PQC巡拉记录表
生产异常
QC
品质部质量反馈通知单
品质部
质量反馈通知单
质量纠正及预防 OK
质量纠正及预防
责任部门
责任部门
质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图
质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图
参照不合格品控制流程图
参照不合格品控制流程图
备注:
注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字—在流程中指过程活动。
文件编号:
流程名称
出货质量控制流程图
涉及部门
采购部、工程部、仓库、生产车间
责任部门
品质部
编制
审核
QCQC检验合格成品
QC
QC检验合格成品
包装成品
包装成品
装配员工
装配员工
QA检查报告抽检出货检验作业指导书QA
QA检查报告
抽检
出货检验作业指导书
QA
客户验货QA检查报告进仓单品质主管入仓品质主管审核不合格合格 刊号 根据
客户验货
QA检查报告
进仓单
品质主管
入仓
品质主管
审核
不合格
合格
仪器点检
仪器点检
QA检查报告
QA检查报告
质量纠正及预防质量反馈通知单
质量纠正及预防
质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图
参照质量纠正及预防措施控制流程图
参照不合格品控制流程图质量纠正及预防品质部责任部门参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图质量反馈通知单不合格合格验货记录QA仓库生产车间仓库出货
参照不合格品控制流程图
质量纠正及预防
品质部
责任部门
参照质量纠正及预防措施控制流程图
参照不合格品控制流程图
质量反馈通知单
不合格
合格
验货记录
QA
仓库
生产车间
仓库
出货
备注:
注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字—在流程中指
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