用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片].docVIP

用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片].doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
.WORD 完美格式. . 技术资料 . 专业整理. 用友 NC供应链部分 操作手册 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc291772786 1普通采购业务 PAGEREF _Toc291772786 \h 2 HYPERLINK \l _Toc291772787 1.1流程图 PAGEREF _Toc291772787 \h 2 HYPERLINK \l _Toc291772788 1.2具体操作流程 PAGEREF _Toc291772788 \h 2 HYPERLINK \l _Toc291772789 2供应商寄存管理业务(VMI) PAGEREF _Toc291772789 \h 21 HYPERLINK \l _Toc291772790 2.1流程图 PAGEREF _Toc291772790 \h 21 HYPERLINK \l _Toc291772791 2.2具体操作流程 PAGEREF _Toc291772791 \h 21 HYPERLINK \l _Toc291772792 3销售业务 PAGEREF _Toc291772792 \h 44 HYPERLINK \l _Toc291772793 3.1流程图 PAGEREF _Toc291772793 \h 44 HYPERLINK \l _Toc291772794 3.2具体操作流程 PAGEREF _Toc291772794 \h 45 1普通采购业务 1.1流程图 净需求物资需求申请单 净需求 物资需求申请单 采购发票 需求汇总平衡 库存采购入库单 采购订单 采购到货单 请购单 毛需求 物资需求申请单 需求汇总平衡 采购应付单 采购结算单 采购入库单 1.2具体操作流程 1.先登录用友NC界面,打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点,双击【维护物资需求申请】节点,将鼠标指到【增加】, 单击按钮激活填制单,录入需求库存组织、申请部门、申请人。 存货编码 双击 存货编码 双击 双击存货编码栏下的放大镜,进入存货档案。 选择需要采购的物资名称,双击,最后点击确定。 数量栏必须填 数量栏必须填 最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点,进入需求汇总界面 单击查询 单击查询 进入查询条件输入界面,选择需要的条件,点击确定。 选中需要汇总的单据 选中需要汇总的单据 选中需要汇总的单据 此时需求类型为毛需求 此时需求类型为毛需求 点击汇总、库存平衡,并查看库存满足数量及建议订购数量,最后点击确定。 特别注意:如果需求物资数量小于库存满足数量,则不再需要请购;若需求数量大于库存满足数量,则需请购。 3.再次双击【维护物资需求申请】节点,点击查询,进入查询条件界面,选中审批通过,点击确定。 净需求 净需求 查看需求单的需求类型,这时需求类型为净需求。则关闭此节点,进行下一步操作。 4.双击【需求汇总平衡】节点,进入需求汇总界面,接下来的步骤同2,点击查询,选中需要汇总的单据,点击汇总,库存平衡,确定。 红圈处显示:已经推式生成下游单据,本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面,进行下一步操作。 5.点击 【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点,双击【维护请购单】节点,点击查询,进入查询条件输入,输入相应的条件,点击确定。 查询后会出现请购单据,点击审核,则可关闭维护请购单界面。 查看审核 查看审核 6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点,双击【维护订单】节点,进入订单界面。 选择业务流程中的【普通采购】,并点将鼠标放置增加处,将出现一个请购单,点击请购单,根据请购单填制订购单。 将鼠标放在增加处,会出现 请购单选择业务流程 将鼠标放在增加处,会出现 请购单 选择业务流程 点击请购单后,出现查询条件界面 选择相应的查询条件,点击确定。出现请购单生成采购订单界面,选中相应的单据,单击确定。 选中单据 选中单据 双击灰色栏 双击灰色栏 选中采购部门、供应商,采购组织,进入相应的档案进行选择。 填制完后,对该单据进行保存-审核,即可关闭此界面。 7.点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点,双击【维护到货单】节点,进入订单界面。鼠标放置“增加”处,可根据采购订单生成到货单。 点击【采购订单】,进入查询

文档评论(0)

xfnzn + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档