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- 2019-02-05 发布于天津
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某公司内部审核检查表
表单管理号:QT-FM-123
内部审核检查表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期: 相关条款:
表单管理号:QT-FM-123
内部审核检查表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期: 相关条款:
SQS 赛学培训-
SQS 赛学培训-
表单管理号:QT-FM-123
内部审核检查表
受审核部门/责任人: 内审员: 日期:
SQS 赛学培训-
相关条款:4.2.3
条款
审 核 内 容
结果
证 据
×
√
4.2.3
· 是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范围是否适当,由哪个部门负责;
·文件的编号、审批、职责权限是否明确规定;
·文件的使用者能否及时得到所需的文件;
·文件更改涉及的审批权限、更改标识、作废文件的处置与更改内容有关的全部文件收发范围,有无明确要求;
·外来文件是否受控(评审、状态、领用等);
·分发至供方的文件是否受控;
ο
·工程规范的控制:及时评审(期限);及时发放。
·抽查2—5份程序文件的受控情况;
·抽查2—5份三阶文件的受控情况。
ο
ο
注:×—不符合 √—符合 ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页
4.2.4
条款
审 核 内 容
结果
证 据
×
√
4.2.4
·是否建立了文件化的“质量记录控制程序”,由哪个部门负责;
·质量记录的范围(项目)是否符合标准要求/满足公司的需求;
·质量记录的规定标识/
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