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关于2019年邢台市本级预算安排情况的说明.PDF
2019
关于2019年邢台市本级预算安排情况的
说 明
2019 年邢台市预算安排坚持以深化财税体制改革、完善预算管
理制度、强化绩效预算约束、优化财政支出结构,助推我市经济持续
健康协调发展为指导思想,预算安排遵从讲究绩效、突出重点、优化
结构、统筹兼顾、有保有压、厉行节约的原则。
2018
2018
一、市本预算安排情况说明
一般公共预算: 2019年市本级一般公共预算总收入为104.5亿
元,其中:本级收入17.6 亿元,上级补助收入41.8 亿元,下级上解
25.3 4.2 15.6 2019
收入 亿元,上年结余 亿元,调入资金 亿元; 年市
本级一般公共预算总支出为104.5亿元,其中:本级安排支出75.9亿
0.8 27 0.8
元,上解上级支出 亿元,补助下级支出 亿元,债务还本支出
亿元。
2019 77.9
政府基金预算: 年市本级政府性基金总收入安排 亿元,
60.3 6 0.3
其中市本级收入 亿元,下级上解收入 亿元,上级补助收入
亿元,上年结转11.3亿元;2019市本级政府性基金总支出安排77.9
64.7 0.2
亿元,其中市本级支出 亿元,补助下级支出 亿元,调出资金
10 3
亿元,债务还本支出 亿元。
国有资本经营预算:2019 年市本级国有资本经营预算计划收入
2.6 亿元,其中利润收入0.09 亿元,股权出让收入2.51 亿元。2019
2.6
年市本级国有资本经营预算收入 亿元全部调入到公共预算统筹使
用。
社会保险基金预算:2019年市级社保基金收入预算76.87亿元,
较2018年完成56.37亿元增长26.7%;支出预算74.17亿元,较2018
年完成58.84亿元增长20.6%。
二、市本级安排转移支付情况
2019 年市本级一般公共预算安排转移支付主要是对市管县(一
县四区),共安排8441万元;政府性基金预算、国有资本经营预算及
社保基金预算无市级对下转移支付安排。
三、市本级“三公”经费安排情况
2019 年部门“三公”经费的支出较上年安排略有增加,增加原
因是公车改革后,部分公务用车已经老化,经公车办批准,2019 年
需购置部分公车。
2019 年市本级安排“三公”经费为3584 万元,较2018 年增加
0.3% 230 32
,其中:因公出国费用安排 万元较上年减少 万元,下降
12% 690 41 5.6%
,公务接待安排 万元较上年减少 万元,降低 ,公务
414 414
用车购置为 万元,较上年增加 万元;公务用车运行维护费安
2250 331 1
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