介休市道路运输管理所2017年度部门决算.PDFVIP

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介休市道路运输管理所2017年度部门决算

介休市道路运输管理所 2017年度部门决算 第一部分 概况 一、本部门职责 具体实施对全市10351辆营运货车、99辆营运客车(含公交车)、 三大客运公司、一个汽车客运站、160户汽车维修业户(其中:一类 企业10户,二类企业23户,三类企业127户)、5台以上车辆货运 企业106户 (含24户50台以上货运企业)、三家危品企业 (祥和、 路通、昌泰)、五所驾校 (万鑫驾校、介休驾校、安远驾校、凯晨 驾校、同文驾校)的行业管理及相关事项的行政许可。同时担负对 全市214家货运源头企业超限超载治理及监管、巡查任务。 二、机构设置情况 内设七室二队 (行政综合办公室、法制治超办公室、安全生产 管理办公室、客货运输管理办公室、维修驾培管理办公室、财务统 计办公室、党建办公室、稽查一队、稽查二队)。 第二部分 2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (一) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 (二) 七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本年收入合计7547100.00元,其中:财政拨款收入7547100.00 元,占比100%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比 0%;经营收入0元,占比0%;附属单位上缴收入0元,占比0%;其 他收入0元,占比0%。 二、支出决算情况说明 本年支出合计7547100.00元,其中:基本支出0元,占比0%; 项目支出7547100.00元,占比100%。 三、支出决算具体情况 一般公共服务支出7547100.00元,完成预算的100%,用于道路 运输行业管理及成品油价格改革对交通运输的补贴。较2016年决算 增加7547100.00元,增长100%,主要原因为本单位2016年之前未 列入本级财政预决算范围。 四、关于 “三公”经费支出决算情况说明。 2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为158400.00元,完 成预算的100%,比上年增加100%,增加的主要原因为:2016年前本 部门未在本级参加决算。 本部门 “三公”经费支出主要为一般公用车辆运行维护费用。 五、关于机关运行经费支出说明。 2017年本部门机关运行经费支出400000.00元,比2016年增加 400000.00元,增长100%。主要原因是: 2016年前本部门未在本级 参加决算。 六、关于国有资产占用情况说明。 截至2017年12月31 日,本部门共有车辆10辆,全部为一般 公务用车10辆;本单位无价值50元以上通用设备,本单位无价值 100元以上专用设备。 七、政府采购情况 2017年度,本单位无政府采购支出。 八、其他需要说明的情况。 2017年度,本部门未实行绩效目标管理的项目。 第四部分 名词解释 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 (三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出 国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国 (境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反 映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反 映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待 (含外宾接待)支出。 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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