质量管理体系内部审核检查表-管理层资料.docVIP

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  • 2019-07-08 发布于湖北
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质量管理体系内部审核检查表-管理层资料.doc

质量管理体系内部审核检查表-管理层资料

质量管理体系内部审核检查表 被审核部门: 管理层 审核时间: 标准条款 审核内容 审核方法 审核记录 审核结论 4.1 总要求 与管理层座谈、询问,了解以下情况: 是否识别了公司质量管理体系所需的过程?有什么作用? 是否确定了这些过程的顺序和相互作用? 是否确定了为确保这些过程的有效运行所需的准则和方法? 是否获得了必要资源和信息,以支持这些过程的运作以及对这些过程进行监视? 是否对这些过程进行了监视、测量和分析? 审核员: 质量管理体系内部审核检查表 被审核部门:管理层 审核时间: 标准条款 审核内容 审核方法 审核记录 审核结论 4.1 5.1 总要求 管理承诺 6.是否实施了必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进? 与最高管理者座谈,了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律法规要求的重要性。在质量管理体系中如何体现的?如对顾客要求的识别与确定、与产品有关的评审、设计和开发、顾客满意程度的监视和测量、数据分析、持续改进是怎么做的? 审核员: 质量管理体系内部审核检查表

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