- 3
- 0
- 约1.78千字
- 约 6页
- 2019-07-08 发布于湖北
- 举报
质量管理体系内部审核检查表-管理层资料
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门: 管理层 审核时间:
标准条款
审核内容
审核方法
审核记录
审核结论
4.1
总要求
与管理层座谈、询问,了解以下情况:
是否识别了公司质量管理体系所需的过程?有什么作用?
是否确定了这些过程的顺序和相互作用?
是否确定了为确保这些过程的有效运行所需的准则和方法?
是否获得了必要资源和信息,以支持这些过程的运作以及对这些过程进行监视?
是否对这些过程进行了监视、测量和分析?
审核员:
质量管理体系内部审核检查表
被审核部门:管理层 审核时间:
标准条款
审核内容
审核方法
审核记录
审核结论
4.1
5.1
总要求
管理承诺
6.是否实施了必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进?
与最高管理者座谈,了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律法规要求的重要性。在质量管理体系中如何体现的?如对顾客要求的识别与确定、与产品有关的评审、设计和开发、顾客满意程度的监视和测量、数据分析、持续改进是怎么做的?
审核员:
质量管理体系内部审核检查表
原创力文档

文档评论(0)