U8+销售操作手册.docxVIP

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U8销售操作手册

销售管理操作手册 销售订单的填制: 步骤:销售管理-销售订货-销售订单,然后点击“增加”如下图所示: 1.输入表头有关栏目,必输项:订单号、订单日期、业务类型,销售类型,客户简称,销售部门,业务员和币种。 2.输入表体有关栏目,必输项:存货编码、存货名称、计量单位、数量、含税单价。 3.点击保存即可。 销售订单的审核: 步骤:销售管理-销售订货-销售订单,然后点击“审核”如下图所示 也可以通过“销售订单列表”点击“查询”进行多张单据的审核工作。 销售发货单的填制与审核 方法1:步骤:销售管理-销售发货-发货单,然后点击“增加”下箭头,通过“销售订单”进行生成发货单,如图 以上步骤操作后,如下图: 点击“保存”后就可以,审核此发货单。 方法2:销售管理-销售发货-发货单列表,打开发货单列表界面,打开选中的发货单,点击审核,弃审操作即可。 销售出库单的填制 步骤:库存管理-销售出库-销售出库单,如下图: 注:当填制了发货单后,并审核后,系统在库存模块中,自动生成销售出库单。 销售出库单的审核与弃审 销售发票的填制与审核 方法1.步骤:销售管理-销售开票-销售普通发票,点击增加如下图: 注:销售发票可采用订单、发货单、出库单进行生单操作 方法2:销售管理-销售开票-销售发票列表,打开销售发票列表界面,打开选中的发货单,点击审核,弃审操作即可 销售月末结帐 步骤:销售管理—月末结帐--销售月末结账,如下图所示 :

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