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- 2019-02-18 发布于贵州
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单位内部控制基础性评价工作的总结报告
下面是小编为大家整理的单位内部控制基础性评价工作的总结报告范文,欢迎大家阅读参考,可以借鉴的哈。范文一: 本模板中,“”内文字指可以根据实际情况具体化。 20xx年 内部控制评价报告(模板) : 已对20XX年X月X日(以下简称“基准日”)内部控制的有效性进行了自我评价。现将情况报告如下: 董事会或类似权力机构保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。 公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。 1.公司董事会授权**部门负责内部控制评价的具体组织实施工作,对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价 。 2.公司聘请了专业机构提供内部控制咨询服务;公司聘请了专业机构协助 开展内部控制评价工作;公司聘请会计师事务所对公司内部控制进行独立审计。 1.内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项,重点关注下列高风险领域: 2.纳入评价范围的单位包括: 3.纳入评价范围的业务和事项包括(根据实际业务流程和管理事项描述): 上述业务和事项的内部控制涵盖了公司
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