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- 2019-02-22 发布于安徽
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实用文案
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《审计学》作业
审计实务题
根据内部控制的控制原理,指出下列职务哪些是不相容的?
授权进行某项经济业务。
审查某项经济业务。
保管某项财物。
记录明细帐。
登记日记帐。
登记总帐。
进行账实核对。
执行某项经济业务。
记录某项经济业务。
记录某项财物。
答:第一项和第八项;第二项和第八项;第八项和第九项;第三项和第十项;第四项和第六项;第五项和第六项;第七项本身就要求有两人或两人以上进行,所以第七项本身也是不相容职务。
某会计师事务所册会计师李某、安某于2001年3月5日对大华股份有限公司2000年度会计报表进行审计,于3月23日完成外勤审计工作,并于3月28日报送审计报告。全文如下:
注册会计师审计意见书:
大华股份有限公司:
我们接受委托,审计了贵公司2000年度的资产负责表、损益表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是保证这些会计报表的合理性和合法性。我们的审计是根据《会计法》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了相应的、有针对性的审计程序。我们认为,上述会计报表符合《独立审计准则》和国家其他有关法律、法规的规定,在所有方面真实地所映了贵公司2000年12月31日的财务状况和该年度经营成果以及现金流量情况,会计处理方法遵循了收付实现制原则。
中国注册会计师(签名盖章
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