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不合格/标识/返工管理流程图
文件编号
版 本 号:A/0
第 PAGE 1 页 共 3 页
不合格品控制流程图
责任人
相关表单
不合格成品不合格在制品不合格采购品
不合格成品
不合格在制品
不合格采购品
不合格标识或隔离
不合格标识或隔离
信息反馈
信息反馈
品质验证
品质验证
原因分析
原因分析
不合格品评审
不合格品评审
返工、返修
返工、返修
让步接收报 废采取处置方式
让步接收
报 废
采取处置方式
提出纠正预防措施
提出纠正预防措施
执行纠正预防措施
执行纠正预防措施
NG验证纠正预防措施
NG
验证纠正预防措施
QC监督控制
QC监督控制
采购部
生产部
相关部门
质量部
质量部
质量部
质量部
质量部
研发中心
生产中心
生产部
质量部
研发中心
相关责任部门
质量中
质量部
产品标识单
不合格品评审处置记录
检验报告
因果图/分析表/对策表
不合格品评审处置记录
不合格品评审处置记录
纠正预防措施实施验证记录
纠正预防措施实施验证记录
标识和可追溯控制流程图
责任人
相关表单
编制标识规则
编制标识规则
半成品、产成品原辅材料
半成品、产成品
原辅材料
检验状态
检验状态
检验状态标 签产品名称/规格/厂家
检验状态
标 签
产品名称/规格/厂家
产品规格/编号/生产班组/生产批号NGOK
产品规格/编号/生产班组/生产批号
NG
OK
合格
合
格
不合格
不合格
※检验员对产品的状态进行标识、各相关部门负责所属区域内的产品的标识区分摆放,负责对标识的维护。品质经理和生产经理进行监督检查 NGOK
※检验员对产品的状态进行标识、各相关部门负责所属区域内的产品的标识区分摆放,负责对标识的维护。品质经理和生产经理进行监督检查
NG
OK
合格
合
格
处置标识不合格
处置标识
不合格
合格标识
合格标识
拒 收让步接收选 用
拒 收
让步接收
选 用
贴合格标识执行不合格品控制流程
贴合格标识
执行不合格品控制流程
入库
入
库
转序/入库
转序/入库
物料标识卡
物料标识卡
领用
领
用
产品交付保存所有相关记录标识
产品交付
保存所有相关记录标识
必要时进行追溯
必要时进行追溯
执行文件、记录控制流程图
执行文件、记录控制流程图
返工控制流程图
责任人
相关表单
客户退货成 品半成品生产过程
客户退货
成 品
半成品
生产过程
待返工品
待返工品
返工品分类清理
返工品分类清理
品质异常原因分析
品质异常原因分析
返工品处理
返工品处理
车间安排返工作业生产部排制单提出纠正预防措施
车间安排返工作业
生产部排制单
提出纠正预防措施
生产车间返工
生产车间返工
NGNG检验员完工检验
NG
NG
检验员
完工检验
OKOK
OK
OK
下工序生产车间
下工序
生产车间
入 库
入 库
储 存
储 存
质量部
生产部
采购部
营销中心
生产部
质量部
质量部
研发中心
质量部
生产部
检验员
生产部
仓管员
仓管员
相关记录
统计表
产品标识单
因果图/分析表
对策表
不合格品评审处置单
纠正预防措施实施验证记录
纠正预防措施实验证记录
过程巡检记录
检验报告
出货报告
品质异常联络单
送检单
产品生产作业流程单
入库单
产品标识
入库单/物料标识卡/登记帐本
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