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文件名称
文件分类及编码规则
文件编号
SMF-A001001-01
文件级别
二级文件
生效日期
2013-08-15
第 PAGE \* MERGEFORMAT 4 页,共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 10 页
审批及颁发:
部 门
签 名
日 期
起 草
质量保证部
主 审
质量保证部
质量总监
会 审
生产管理负责人
批 准
质量管理负责人
颁 发
质量保证部
分发:
Copy-1
Copy-2
Copy-3
Copy-4
Copy-5
质量保证部
质量控制部
设备部
技术部
销售部
Copy-6
Copy-7
Copy-8
Copy-9
Copy-10
行政人事部
财务部
安全环保部
企管部
注册部
Copy-11
Copy-12
Copy-13
Copy-14
Copy-15
科技项目部
采购部
仓储部
生产部
一车间
Copy-16
Copy-17
Copy-18
Copy-19
Copy-20
二车间
三车间
六车间
七车间
八车间
Copy-21
Copy-22
九车间
十车间
文件再审记录:
第几次再审
审核情况
审核人/日期
批准人/日期
第 次再审
第 次再审
第 次再审
一、目的
依照GMP要求,确立文件分类与编码规则,便于文件管理和追溯。
二、范围
适用于文件分类与编码管理。
三、职责
1 质量保证部负责文件体系的分类及编码规则,对各文件进行赋码。
2 各部门负责按照原则对文件进行分类管理;各部门起草文件时必须严格遵循文件编码的规
定。
四、术语
无
五、内容
1 文件分类
1.1 一级文件:阐明公司内某一体系的方针,描述体系的文件。主要包括:质量方针、质量管理手册、质量责任制、质量目标。
1.2 二级文件:主要描述为实施体系要素所涉及到的各职能部门的活动,或为完成某项活动而规定的方法。包括:
a)技术标准:包括工艺规程、质量标准、方案、报告等。
b)管理标准:包括计划、管理制度、清单、目录等,描述公司各主要过程的管理活动。
c)工作标准:包括部门职责、职务说明书。
d)工厂主文件。
1.3 三级文件:标准操作规程(SOP),描述各管理环节的操作要素和工作流程、具体的操作方法和步骤。
1.4 四级文件:记录、表格、合格证、图纸、标签、证书等。
2 文件编码
2.1 文件分类编码应遵循以下原则:
2.1.1 系统性:统一分类,统一编码。按照文件分类建立编码系统,由质量保证部建立公司管理文件的分类和编码系统。
2.1.2 准确性:文件与编码一一对应,做到一文一码,一旦某文件终止使用,则该文件编码随即作废,不得再次使用。
2.1.3 可追踪性:可查询文件的演变历史。
2.1.4 识别性:文件的编码可反映出文件的文本和类别。
2.1.5 稳定性:任何人不得随意变动文件,若需变动,应经批准,并随之变更相关文件的编码。
2.1.6 相关一致性:文件一旦经过修订,必须给新的修订号,同时对其相关文件中出现的该文件编码进行修订。
2.1.7 发展性:考虑将来的发展及管理手段的改进。
2.2 全部文件均按编码管理,完整的公司文件编码系统格式如下:
文件系统号 文件分系统号 文件类型号 - -
文件系统号
文件分系统号
文件类型号
文件类型号
序号
文件类型
代号
序号
文件类型
代号
1
质量方针、管理手册、责任制、目标
(Management Handbook)
MH
2
工厂文件编制主文件
(Site Master File)
SMF
3
工艺规程 (Processing Instruction)
PI
4
质量标准(Quality Specification)
QS
5
管理制度(Standard Management Procedure)
SMP
6
标准操作规程(Standard Operating Procedure)
SOP
7
验证方案
(Validation Protocol)
VP
8
验证报告
(Validation Report)
VR
9
部门职责(Department Responsibility)
DR
10
职位说明书
(Job Description)
JD
11
计划(Plan)
PL
12
总结(Plan Report)
PR
13
清单(List)
LI
14
记录(Record)
RE
15
标签(Label)
LA
16
凭证(Certificate )
CE
17
风险评估报告
(Risk Evaluate)
RI
18
图纸(HYP
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