XX年医院审计员年终的总结.docxVIP

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XX年医院审计员年终总结   医院审计员年终总结范文怎么写,以下是小编精心整理的相关内容,希望对大家有所帮助!   医院审计员年终总结范文1  20XX年20XX年,我院监审部在市审计局院党委的领导下,紧密围绕我院以临床工作为中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进我院发展促进管理促进提高效益,强化内部控制防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作。目前,内部审计工作已成为我院内部严肃财经纪律加强内控管理维护医院利益促进我院党风廉政建设的一个重要手段。现将工作情况总结如下:   20XX年度,我院共实现收入总计为XX万元,其中医疗收入XXX万元,药品收入XXX万元,其他收入XXX万元,财政补助收入XXX万元,支出总计为XXX万元,其中医疗支出XXX万元,药品支出XXX万元,其他支出XXX万元;   截止至20XX年9月底,我院共实现收入总计为XXX万元,其中医疗收入XXX万元,药品收入XXX万元,其他收入XXX万元,财政补助收入XXX万元,支出总计为XXX万元,其中医疗支出XXX万元,药品支出XXX万元,其他支出XXX万元。   我院内部审计工作以维护医院的经济利益为出发点,继续紧抓工程项目审计,从工程的招标施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,从中发现存在虚列工程项目,多计工程量,高套定额等问题,对查出的问题及时进行纠正整改。20XX年1月-20XX年9月底,共审计基建维修装饰等工程项目XX项,送审金额XX万元,审减金额XX万元。为医院挽回了经济损失,维护了医院合法权益,有效地规范了工程项目的管理。   为进一步规范医院大额资金开支审批程序,由事后审计监督转变为事前事中审计监督,充分发挥财务稽核与内部审计的监督合力。结合我院实际,根据XXX【20XX】XX号文件《XXXX医院关于规范大额资金审批程序的通知》,我院内部审计对超过万元以上的财务支出进行审批登记,审批工作自20XX年8月份20XX年9月底,共审核报销转账万元以上的单据XXX份,涉及金额XX万元。其中有42份单据不符合相关规定被退回,提出审核建议16条,有效堵塞财务开支中的漏洞,严格大额度资金列支审批关。   根据20XX年20XX年工作计划,我院内部审计针对医院内部热点问题开展五项内部专项审计,分别是“20XX年财务收支情况审计”“20XX年药品库存管理情况及药品招标执行情况审计”“大楼管理处成立以来科室效益工资临时工工资及夜班费领取发放情况审计”“新区门诊部成立以来财务收支补助发放情况审计”及“20XX年器械招标执行情况及器械库存管理情况审计”;在以上五项审计中,共发现存在问题34项,提出审计建议17条,均被被审科室采纳。同时对上年度审计发现的问题进行了回访。   在今后的工作中,我院内部审计有以下四点打算:一是从提高经济效益出发,健全内部控制制度体系,从制度上确保我院财务开支及其他经济活动的合法合规性。二是针对我院重点科室重点项目重点资金重点问题,对我院财务收支固定资产药品医疗器械医用耗材等的购销进行专项审计,并对基本建设投资修缮工程项目以及大额度资金流向进行监督。三是对我院的三项重点工程“新区医院项目”“医院医技综合楼项目”“XXX(XXX医院)项目”进行重点监督,对三项工程的资金流向财务开支基建建设等的招投标进行重点审计,防止由内部因素或外部因素导致我院利益的非正常损失。四是加强业务学习,内部审计人员积极参加继续教育和业务培训,提高自身素质和业务能力。   医院审计员年终总结范文2  20XX年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。   20XX年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。   1、规范了审计工作流程,按照20XX年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管。   2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、

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