内部控制测试以及手册.docVIP

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  • 2019-03-17 发布于江苏
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kpmg 内部控制测试指南 / Controls Guidance Draft Translation V1.1 KPMG审记与咨询业务中心 内部控制测试指南 2001年5月 目录 概论 1 1如何运用于所有的审计项目 2 审计工作进程 3 2.1 战略性分析 3 2.2 流程分析 4 2.3 其它审计步骤及报告 4 3.企业的控制环境 5 4.流程分析和基于内部 控制的审计方法 7 4.1 理解流程 7 4.2 理解流程层面的经营风险和财务报表风险 7 4.3 识别相关的(经营方面的和财务报表方面的)控制点 8 4.4 选择某一分组的控制点进行测试,以及控制设计测试 9 4.5 对已选择的控制点进行控制执行测试 10 4.5.1 测试手段 10 4.5.2 测试工作的目的和性质 11 4.5.3 测试工作的样本量 12 4.5.4测试的时间安排 13 4.6 评价测试结果 14 4.7 记录测试结果 14 4.8 在内部控制测试时的决策树 16 附录 A 名词解释 18 B 内部控制测试

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