存货核算流程金蝶工作篇.docVIP

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存货核算流程 ( HYPERLINK /blog/ \l m=0t=1c=fks_087071092086083075084084085095086083087066093087083 金蝶工作篇 ) 此流程适应没有成本管理的K3ERP 1、核算之前确保本期所有的出入库单据都已审核。 2、外购入库单及发票齐全,进行材料外购入库核算。(存货核算——入库核算——外购入库核算) 3、有外购入库单无发票的,进行暂估入库处理。(存货核算——入库核算——存货估价入库——打开入库单——手工输入单价) 4、进行自制入库、其他入库、委外加工入库核算,手工输入单价。(存货核算——入库核算——自制入库、其他入库、委外加工入库核算) 5、进行出库核算。(存货核算——出库核算——材料出库核算、红字出库核算、产成品出库核算) 6、如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新。(存货核算——无单价单据维护——更新无单价单据) 7、如仍无出库单价的,则手工输入单价。一般红字出库单需手工输入单价。(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护) 8、再次进行出库核算,直到没有错误出现为止。(存货核算——出库核算——材料出库核算、红字出库核算、产成品出库核算) 9、生成各类凭证。(存货核算——凭证管理——生成凭证。) 10、进行期末处理。(存货核算——期末处理——关账——结账) 提示:结账之前最好先进行账套备份。

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