ISO9001内部审核报告
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********有限公司
内部审核报告
表单编号:HC-WI-RS-007
通过实施管理评审,确保本公司质量方针,质量目标和质量管理体系持续的适宜性,充分
审核目的 性,有效性,以满足ISO9001-2015、ISO14001-2015标准的要求,以及通过评审以评价本
公司产品、过程、和体系改进的机会和措施。
ISO9001-2015版标准所有条款(8.3产品和服务的设计和开发除外)以及ISO14001:2015
审核范围
覆盖本公司所有部门、人员、产品、服务、环境影响。
审核依据 ISO9001-2015、ISO14001-2015标准、质量手册、程序文件、有关法律法规。
审核组员 组长:*** *****
审核时间
为了解公司质量环境管理体系运行现状,按公司年度内审方案安排,在 年06月02日由管理者代表组织各内审员对本公司各部门进行了一次质量环境管理体系内部审核。
本次内部管理体系审核共发现 2项不符合项,其中重大不符合项 0 项,轻微不合格项2项,为ISO9001:2015质量体系。具体不合格项见《 **年内审不符合项汇总表》.
公司自***年 **月**日2015版质量环境管理体系正式运行,现已有近1年多时间。经过全厂各部门
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