- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
上海市嘉定区菊园新区年度一般公共预算决算第一部分上海市嘉定区菊园新区概况一主要职能上海市嘉定区菊园新区管理委员会是区人民政府的派出机关受区人民政府领导依据法律法规的规定在本辖区内行使相应的政府管理职能新区管委会的工作以经济发展城建建设社区管理和社区服务为重点开展社会主义物质文明精神文明建设创建安定团结环境整治方便生活的文明社区发展地区经济进行城市建设开展便民利民的社区服务兴办社会福利事业做好社会救助和其他社会保障工作开展计划生育环境保护教育文化卫生科普体育等工作维护老年人未成年人妇女残疾人和归侨
PAGE 30
上海市嘉定区菊园新区2016年度一般公共预算决算
第一部分 上海市嘉定区菊园新区概况
一、主要职能
上海市嘉定区菊园新区管理委员会是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。新区管委会的工作以经济发展、城建建设、社区管理和社区服务为重点,开展社会主义物质文明、精神文明建设,创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。发展地区经济,进行城市建设。开展便民、利民的社区服务。兴办社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作。开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。组织实施社会治安、综合治理规划,开展治安、保卫、人民调解工作。开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作,协助有关一般公共预算决算对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。配合做好防灾救灾工作。管理外来流动人员。领导新区经济工作。向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项。办理区人民政府交办的事项。
二、一般公共预算决算单位构成
上海市嘉定区菊园新区一般公共财政预算是包括上海市嘉定区菊园新区管委会本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。
本部门中,行政单位1家,事业单位7家。
第二部分 上海市嘉定区菊园新区2016年度一般公共预算决算表
2016年度一般公共预算收入决算表
单位:万元
项 目
年初预算数
调整预算数
决算数
决算数为调整预算数的%
税收收入
59,460.00
68,500.00
67,655.75
98.77%
增值税
14,650.00
21,650.00
17,268.18
79.76%
营业税
22,000.00
21,000.00
17,495.67
83.31%
企业所得税
6,500.00
7,500.00
6,716.69
89.56%
个人所得税
3,500.00
3,500.00
4,053.44
115.80%
城市维护建设税
1,500.00
1,500.00
3,053.03
203.53%
房产税
印花税
1,000.00
1,000.00
966.42
96.60%
城镇土地使用税
300.00
340.00
404.53
119.12%
土地增值税
10,000.00
12,000.00
17,697.79
147.48%
车船税
耕地占用税
10.00
10.00
契税
非税收入
2,540.00
4,000.00
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源(资产)有偿使用收入
其他收入
2,540.00
4,000.00
一般公共预算收入合计
62,000.00
72,500.00
67,655.75
93.32%
转移性收入
14,600.00
24,501.00
24,690.60
100.77%
上级补助收入
8,600.00
14,013.00
14,202.54
101.35%
返还性收入
7,469.00
12,801.00
12,805.09
100.03%
一般性转移支付收入
1,131.00
1,212.00
1,397.45
115.26%
专项转移支付收入
上年结余收入
调入预算稳定调节基金
6,000.00
10,488.00
10,488.06
100.00%
调入资金
债务转贷收入
地方政府一般债务转贷收入
收入总计
76,600.00
97,001.00
92,346.35
95.20%
2016年度一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目
年初预算数
调整预算数
决算数
决算数为调整预算数的%
一般公共服务支出
8,417.00
13,685.00
13,093.24
95.67%
人大事务
45.00
45.00
43.70
97.78%
一般行政管理事务
45.00
45.00
43.70
97.78%
政协事务
3.00
3.00
0.07
一般行政管理事务
3.00
3.00
0.07
政府办公厅(室)及相关机构事务
3,553.00
3,574.00
3,066.21
85.79%
行政运行
2,404.00
2,191.00
1,775.46
81.01%
一般行政管理事务
790.00
1,023.00
941.22
91.98%
机关服务
350.00
345.00
338.25
97.97%
信访事务
10.00
15.00
文档评论(0)