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- 2019-04-17 发布于广东
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内部审计在现代财务管理中的作用
内部审计,是企业内部独立、监督财务工作并对此展开 客观评价的一个部门,一般由内部的专门机构或专业人员组 成。以科学有效的内部审计使得企业或单位能够将自身的目 标和价值更好地实现,内部审计的宗旨即促进企业或单位的 市场竞争。企业只有具备财务审计这类科学、合理的监督机 制才能使得其财务工作不断高效地运转。但内部审计本身也 属于财务管理工作的重要監督机制,所以以监督和评价对财 务工作进行管理,企业或单位能够实现既定经济目标。企业 需要对此有全面的认识,加强内部审计使得财务工作更加完 善,从而确保财务正常、有序、高效展开,提升企业的经济 效益。
1内部审计的特点和职能 内部审计的特点
内部审计机构是《审计法》中规定设置的专职机构, 其目的在于以系统化、规范化的方法,对企业或单位内部财 务工作的薄弱点联盟和失控点进行把握,发现财务管理的漏 洞并提出告警措施,使得企业收支增加,创造企业增值的机 会。内部审计的成员本身来自企业内部,是能够以企业长远 发展的角度对企业进行科学化、合理化的监督的一群人。因 为来自企业,其关系更加稳定、对内部的实情更加了解,所
以在审计前审计中以及审计后,都能提出更有建设性和针对 性的意见,并在后期的整改中监督工作的贯彻落实。在现代 财务管理中,内部审计的内容有进一步的要求,主要涉及领 域有:会计资料真实性、财务收支合规性、经济效益审
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