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- 2019-04-17 发布于贵州
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第十三章 销售与收款循环审计 ;本章主要内容;1、销售-收款循环与财务报表项目的关系
;2、主要凭证和会计记录
顾客订货单
销售单
发货凭证
销售发票
商品价目表
贷项通知单
;2、主要凭证和会计记录
应收账款、主营业务收入、折扣与折让明细表
汇款通知单
现金与银行存款日记账
坏账审批表
顾客月末对账单
转账凭证与收款凭证
;3、主要业务活动
接受顾客订货单,并编制销售单(发生)
批准赊销信用(计价和分摊)
按销售单供货(仓库、装运)
向顾客开具账单(发票-存在、完整性、准确性)
记录销售(发生、完整性、准确性、计价和分摊)
办理和记录现金及银行存款收入(汇款通知单)
办理和记录销售退回、销售折扣与折让(授权)
注销坏账
提取坏账准备
;1、销售交易控制目标、内控与审计测试关系
内部控制目标
关键内部控制
常用控制测试
交易的实质性程序;2、销售交易的内部控制
适当的职责分离
正确的授权审批
充分的凭证和记录
凭证的预先编号
按月寄出对账单
内部核查程序;3、收款交易控制目标、内控与审计测试的关系
内部控制目标
关键控制点
常用控制测试
常用实质性程序;4、收款交易内部控制
及时办理销售收款业务
销售收入及时入账,销售与收款职责分离
建立账龄分析制度和逾期催款制度
分户登记,反映动态,调整信用额度
坏账确认与登记制度
对账制
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