2017年县科技工信委.docVIP

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2017年县科技工信委 (原科技局)预算基本情况说明 一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职能 科技局机关内设4个职能部门:办公室、计划股、科管股和地震办。主要职责是贯彻执行国家科技促进与社会发展的方针、政策和法律法规;组织制订全县科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施和实施的办法,拟定并组织实施全县科技发展、组织研究科教兴兰战略,推进全县科技创新体系建设,提升科教创新能力;2、组织研究我县科技促进经济、社会发展的重大问题,确定科技优先发展目标;研究制定多渠道增加科技投入的措施;管好用好科学技术专项经费。3、负责高新技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的申报与组织实施;负责全县高新技术企业及产品认定的审核、申报工作;负责火炬计划、星火计划、成果推广计划、社会科技发展计划、软科学计划、专利开发计划等科技开发计划的申报并组织实施。4、贯彻执行国家、省、县对外科技合作与交流的方针政策;受县政府委托,负责全县国际科技合作与交流、培训等出国审核工作;指导协调引进技术的消化吸收创新工作;开展对外科技宣传。5、贯彻落实国家、省、县促进民营科技企业发展的各项政策,负责民营科技企业审核;负责专利申报与登记、科技信息、科技统计的管理工作;审核科研机构的组建与调整。6、贯彻执行国家、省防震减灾的法律、法规;指导全县地震宏观网点的工作;研究制订地震应急预案;负责工程地震的抗震设防、地震安全性评价的管理工作;负责地震异常信息的收集、上报工作。7、承办县政府交办的其他事项。 (二)人员构成情况 科技局机关单位人员共有编制40人,其中:行政编制18人,事业编制12人;在职职工30人,离退休人员10人。 (三)预算年度主要工作任务 主要是保障机关人员的工资发放,地震、科技、知识产权等方面的日常办公及运行维护工作。 二、收入预算说明 2017年收入预算695.2460万元,其中:财政经费拨款278.8631万元;上年结转、结余416.3829万元项目资金。 三、支出预算说明 2017年支出预算695.2460元,其中:财政经费拨款278.8631万元,上年结转、结余416.3829万元项目资金。 2017年支出预算按用途划分:工资福利支出224.4872万元,占32%;对个人和家庭的补助3.6869万元,占0.5%;商品和服务支出50.689万元,占7.7%;项目支出416.3829万元,占59.8%。 2017年财政经费拨款支出按用途划分:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出228.1741万元,占132.5%;商品和服务支出50.689万元,占7.7%;项目支出416.3829万元,占59.8%。主要项目是:地震台建设及科技项目等。 2016年行政经费预算安排95.2158万元,主要保障机关人员工资发放、地震、科技、知识产权等方面的日常办公及运行维护工作。 2017年政府采购预算安排2万元,主要采购办公用电脑、打印机等。 三公经费:2016年三公经费(招待费)4000元,2017年三公经费(招待费)3500元。其主要原因:严格落实中央八项规定,规范公务接待。由机关事务局统一接待。 四:名词解释 (一)、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。 (二)、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 (三)、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (四)、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 (五)、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 (六)、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 (七)、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 (八)、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 一般公共预算至少公开以下附表 附表1: 2017年收支总体情况预算总表

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