2017 年发改局部门预.pdfVIP

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  • 2019-04-20 发布于湖北
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2017 年发改局部门预 算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金支出预算表 七、财政拨款安排的基本支出预算表 八、政府采购预算表 九、一般公共预算 “三公”经费支出表 第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 部门概况 — 2 — 一、主要职能 惠民县发展和改革局分设办公室、综合、投资、农经、 体改等6 个科室,下设黄河三角洲综合开发办公室、服务业 办公室和金融办三个正科级单位。同时,车改以及医改方面 的工作目前也由我们发改局承担,主要职能有: (一)组织研究制定全县国民经济和社会发展战略,编 制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。 (二)加强对全县社会固定资产投资和消费基金管理, 正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项 目的立项和可行性研究报告;负责全县工程项目的招投标指 导和协调工作。 (三)负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有 全局性的问题;会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、 税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。 (四)开展经济信息、经济预测工作,建立信息网络, 做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作,为领导决 策和编制计划提供科学依据。 (五)研究制定本县计划等体制改革方案,参与相关规 范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情 况进行监督检查,及时协调解决计划执行中存在的问题。 (六)承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 — 3 — 发改局部门预算包括:局机关预算。 — 4 — 第二部分 2017 年部门预算表 — 5 — 表1 收支预算总表 (按功能科目) 单位:万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一、财政拨款 183.4 一般公共服务支出 183.40 一般公共预算 183.4 发展与改革事务 183.40 政府性基金预算 行政运行 183.40 国有资本经营预算 二、财政专户管理资金 三、批准留用的医疗收费 四、事业收入(不含财政专户管理资金 及医疗收费) 五、事业单位经营收入 六、其他收入

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