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- 2019-04-20 发布于湖北
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2017 年发改局部门预
算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017 年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金支出预算表
七、财政拨款安排的基本支出预算表
八、政府采购预算表
九、一般公共预算 “三公”经费支出表
第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
— 1 —
第一部分
部门概况
— 2 —
一、主要职能
惠民县发展和改革局分设办公室、综合、投资、农经、
体改等6 个科室,下设黄河三角洲综合开发办公室、服务业
办公室和金融办三个正科级单位。同时,车改以及医改方面
的工作目前也由我们发改局承担,主要职能有:
(一)组织研究制定全县国民经济和社会发展战略,编
制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。
(二)加强对全县社会固定资产投资和消费基金管理,
正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项
目的立项和可行性研究报告;负责全县工程项目的招投标指
导和协调工作。
(三)负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有
全局性的问题;会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、
税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。
(四)开展经济信息、经济预测工作,建立信息网络,
做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作,为领导决
策和编制计划提供科学依据。
(五)研究制定本县计划等体制改革方案,参与相关规
范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情
况进行监督检查,及时协调解决计划执行中存在的问题。
(六)承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
— 3 —
发改局部门预算包括:局机关预算。
— 4 —
第二部分
2017 年部门预算表
— 5 —
表1
收支预算总表 (按功能科目)
单位:万元
收 入 支 出
项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算
一、财政拨款 183.4 一般公共服务支出 183.40
一般公共预算 183.4 发展与改革事务 183.40
政府性基金预算 行政运行 183.40
国有资本经营预算
二、财政专户管理资金
三、批准留用的医疗收费
四、事业收入(不含财政专户管理资金
及医疗收费)
五、事业单位经营收入
六、其他收入
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