- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
1.岳阳市审计局对被审计单位拒绝或者拖延提供与审计事项有关的资料的,或者提供的资料不真实、不完整的,或者拒绝、阻碍检查的行政处罚流程图
实施审计过程中发现
实施审计过程中发现被审计单位拒绝或者拖延提供与审计事项有关的资料的,或者提供的资料不真实、不完整的,或者拒绝、阻碍检查的行为
审计组依照法定程序取得、审核审计证据、审计工作底稿,经审计组讨论、起草审计处罚决定书(征求意见稿),所在业务部门领导复核、分管局领导审批,征求被审计对象意见
审计组依照法定程序取得、审核审计证据、审计工作底稿,经审计组讨论、起草审计处罚决定书(征求意见稿),所在业务部门领导复核、分管局领导审批,征求被审计对象意见
送审理部门审理
送审理部门审理
听证主持人依据听证情况向分管局领导提交审计听证报告
听证主持人依据听证情况向分管局领导提交审计听证报告
举行听证会
符合听证条件的,提前7天送达审计听证会通知书,告知被审计单位和有关责任人在收到审计听证会告知书后3天内有权要求举行听证会
不需要听证的
不需要听证的
放弃听证的
放弃听证的
提交局审计业务会议审议
提交局审计业务会议审议
审计组代拟审计处罚决定书,按审计机关审批流程报局长签发,送达被审计单位和有关人员
审计组代拟审计处罚决定书,按审计机关审批流程报局长签发,送达被审计单位和有关人员
按照规定跟踪检查处罚决定执行情况
按照规定跟踪检查处罚决定
执行情况
2.岳阳市审计局对被审计单位违反国家规定的财务收支行为的行政处罚流程图
实施审计过程中发现被审计单位
实施审计过程中发现被审计单位
违反国家规定的财务收支行为
审计组依照法定程序取得、审核审计证据、审计工作底稿,审计组讨论、起草审计报告(征求意见稿),
审计组依照法定程序取得、审核审计证据、审计工作底稿,审计组讨论、起草审计报告(征求意见稿),送被审计单位征求意见(重要项目送审理部门初次审理、提交业务办公会、送被审计单位征求意见)
被审计单位应在10日内提出书面意见,审计组对意见核实,对审计报告作必要修改后送审理部门再次
被审计单位应在10日内提出书面意见,审计组对意见核实,对审计报告作必要修改后送审理部门再次审理
符合听证条件的,提前7天送达审计听证会通知书,告知被审计单位和有关责任人在收到审计听证会告知书后3天内有权要求举行听证会
符合听证条件的,提前7天送达审计听证会通知书,告知被审计单位和有关责任人在收到审计听证会告知书后3天内有权要求举行听证会
不需要听证的
不需要听证的
放弃听证的举行听证会
放弃听证的
举行听证会
听证主持人依据听证情况向分管局领导提交审计听证报告
听证主持人依据听证情况向分管局领导提交审计听证报告
提交审计业务会议审议
提交审计业务会议审议
审计组代拟审计报告,审计决定书、审计移送处理书,按审计机关审批流程报局长签发,送达被审计单位、相关部门和有关人员
审计组代拟审计报告,审计决定书、审计移送处理书,按审计机关审批流程报局长签发,送达被审计单位、相关部门和有关人员
按照规定跟踪检查审计报告、审计决定和移送处理书的执行情况
按照规定跟踪检查审计报告、审计决定和移送处理书的执行情况
3.岳阳市审计局对被审计单位财政违法行为的行政处罚流程图
实施审计过程中发现被审计单位的财政违法行为
实施审计过程中发现被审计单位的财政违法行为
审计组依照法定程序取得、审核审计证据、审计工作底稿,审计组讨论、起草审计报告(征求意见稿),送被审计单位征求意见
审计组依照法定程序取得、审核审计证据、审计工作底稿,审计组讨论、起草审计报告(征求意见稿),送被审计单位征求意见(重要项目送审理部门初次审理、提交业务办公会、送被审计单位征求意见)
被审计单位应在10日内提出书面意见,审计组对意见核实,对审计报告作必要修改后送审理部门
被审计单位应在10日内提出书面意见,审计组对意见核实,对审计报告作必要修改后送审理部门再次审理
符合听证条件的,提前7天送达审计听证会通知书,告知被审计单位和有关责任人在收到审计听证会告知书后3天内有权要求举行听证会
符合听证条件的,提前7天送达审计听证会通知书,告知被审计单位和有关责任人在收到审计听证会告知书后3天内有权要求举行听证会
不需要听证的
不需要听证的
举行听证会
举行听证会
放弃听证的
放弃听证的
听证主持人依据听证情况向分管局领导提交审计听证报告
听证主持人依据听证情况向分管局领导提交审计听证报告
提交审计业务会议审议
提交审计业务会议审议
审计组代拟审计报告,审计决定书、审计移送处理书,按审计机关审批流程报局长签发,送达被审计单位、相关部门和有关人员
审计组代拟审计报告,审计决定书、审计移送处理书,按审计机关审批流程报局长签发,送达被审计单位、相关部门和
文档评论(0)