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- 2019-05-07 发布于江苏
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关于严肃财经纪 律专项治理工作的自 查报告
根据 ** 通知要求,我单位对 ** 年度中央八项规定和财经纪律制度执行情况认真开展自查,现将有关情况汇报如下:
一、经费结余不上缴、 违规使用问题。 本级一般公共预算安排的资金全部收回总预算, 不存在违规使用问题。 无上级专项转移支付资金及政府性基金。
二、私设“小金库” 、“账外账”、公款私存问题。 我单位没有设立“小金库”。所有收入、支出真实、规范,全部纳入财务科
统一核算,符合行政单位财务会计制度,不存在弄虚作假现象。
三、违规使用专项资金问题。 无挤占专用资金,超范围、超标准开支,违反政府采购和招投标法律法规程序等问题。
四、违规出借财政资金问题。 无违反规定出借财政资金的情
况。
五、违规出租和承租房屋问题。 未发生出租、 承租房屋方面
的支出。
六、超标准报销差旅费问题。 我单位严格遵守《 **市直机关
差旅费管理办法》 文件精神及区财政制度要求, 所有差旅活动都
必须按规定履行事前审批;差旅费报销时出差审批、 车票、 住宿
费发票等凭证都进行了合规和完整性审查。 通过自查, 不存在报
销规定以外票据、不存在未按规定使用公务卡结算等现象。
七、其他问题。 未发现其它违反中央八项规定、厉行节约反
对浪费方面的问题。
从自查自纠的情况来看, 我单位严肃财经纪律专项治理工作
执行情况良好。今后, 我单位将进一步严格遵守财经纪律,
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