关于严肃财经纪律专项治理工作的自查报告.docxVIP

  • 49
  • 0
  • 约小于1千字
  • 约 2页
  • 2019-05-07 发布于江苏
  • 举报

关于严肃财经纪律专项治理工作的自查报告.docx

关于严肃财经纪 律专项治理工作的自 查报告 根据 ** 通知要求,我单位对 ** 年度中央八项规定和财经纪律制度执行情况认真开展自查,现将有关情况汇报如下: 一、经费结余不上缴、 违规使用问题。 本级一般公共预算安排的资金全部收回总预算, 不存在违规使用问题。 无上级专项转移支付资金及政府性基金。 二、私设“小金库” 、“账外账”、公款私存问题。 我单位没有设立“小金库”。所有收入、支出真实、规范,全部纳入财务科 统一核算,符合行政单位财务会计制度,不存在弄虚作假现象。 三、违规使用专项资金问题。 无挤占专用资金,超范围、超标准开支,违反政府采购和招投标法律法规程序等问题。 四、违规出借财政资金问题。 无违反规定出借财政资金的情 况。 五、违规出租和承租房屋问题。 未发生出租、 承租房屋方面 的支出。 六、超标准报销差旅费问题。 我单位严格遵守《 **市直机关 差旅费管理办法》 文件精神及区财政制度要求, 所有差旅活动都 必须按规定履行事前审批;差旅费报销时出差审批、 车票、 住宿 费发票等凭证都进行了合规和完整性审查。 通过自查, 不存在报 销规定以外票据、不存在未按规定使用公务卡结算等现象。 七、其他问题。 未发现其它违反中央八项规定、厉行节约反 对浪费方面的问题。 从自查自纠的情况来看, 我单位严肃财经纪律专项治理工作 执行情况良好。今后, 我单位将进一步严格遵守财经纪律,

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档