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不符合项报告纠正措施记录表被审核部门观察结果上述观察结果不符合规定为不符合项审核人员日期被审核部门负责人接收签字年月日原因分析及纠正措施要求完成日期被审核部门负责人审核人员确认批准纠正措施执行情况被审核部门负责人年月日纠正措施跟踪检查有效性审核人员日期质量负责人意见质量负责人年月日备注该表适用于内审查出的不符合项
不符合项报告(纠正措施记录表)
被审核部门:
观察结果
上述观察结果不符合 规定,为 不符合项。
审核人员/日期:
被审核部门负责人接收签字: 年 月 日
原因分析及纠正措施:
要求完成日期:
被审核部门负责人: 审核人员确认: 批准:
纠正措施执行情况:
被审核部门负责人: 年 月 日
纠正措施跟踪检查有效性:
审核人员/日期:
质量负责人意见:
质量负责人:
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