关于杭州华星创业通信技术股份有限公司内部控制的鉴证报告.PDFVIP

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  • 2019-05-07 发布于浙江
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关于杭州华星创业通信技术股份有限公司内部控制的鉴证报告.PDF

关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审 〔2019 〕610 号 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称华星创业 公司)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2018 年 12 月31 日 与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华星创业公司披露2018 年度报告时使用,不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为华星创业公司2018 年度报告的必备文件,随 同其他材料一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 华星创业公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定对2018 年 12 月31 日与财务报表相关的 内部

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