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- 2019-05-25 发布于广东
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上市公司内部财务控制体系完善策略
王国英
提要I随着社会和经济的快速发展,我国上市公司内部财务管理体系也 颇受国家的重视,因为它直接关系到我国国民的经济水平。H前,我国一些上市 公司在财务舞弊方面出现的问题层出不穷,由于上市公司内部的财务控制并不完 善,所以,就给犯罪分子留下了犯罪的机会。尤其是在国外,在经济环境比较复 杂的环境下,一些公司企业的内部财务在实际控制体系中起着重要的作用。因此, 木文对上市公司内部财务的控制体系进行了分析,希望通过木文的分析可以给相 关技术人员提供有价值的参考。
关键词|上市公司 内部财务控制体系完善策略分析
中图分类号丨F275
作者信息|王国英(1980-),男,汉族,河南省濮阳市清丰县人,木科 学位,硕士,黄河水利职业技学院,学生处副处长,讲师,研究方向为会计、税 法、区域经济,475003。
一、有关财务内部控制体系概念
企业财务的内部控制,就是只在一个企业经营中为了更好的实现经营目 标,保护自身相应财产的完整性,对会计信息资料可靠性给予更好的保证,对经 营方针进行全面的贯彻,可以保证经营活动的效率性、效果性和经济性,从而在 企业的企业内部釆用的约朿、评价、自我控制和规划等一系列的方式和措施的总 称。同时,它也是各个组织和经济单位中一种互相制约的职责分工和业务组织形 式的分工制度。其主要的目的在于要对经济管理进行改善,从而提高相应的经济 效益
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