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- 2019-05-25 发布于广东
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会计电算化下企业内部控制审计策略
随着市场经济的进一步发展,企业的现代会水平正在一 步步的提升。在市场经济的大环境中,因为市场风险的存在, 所以企业发展的安全性和稳定性需要进行重点的控制,而要 加强控制水平,就要从自身内部的审计控制做起。在过去的 企业管理中,审计工作是会计工作的一项重要内容,但是随 着审计研究的深入,其独立性越来越强,所以重视审计工作 的独立作用,在会计电算化的大环境下做好企业内部控制的 审计工作,可以有效的帮助企业进行风险的规避和运行效益 的提升。本文就会计电算化下的企业内部控制审计进行策略 分析,目的在于提高企业的审计水平,提升其现代化发展能 力。随着社会现代化的发展,企业现代化也有了进一步的提 升。在企业现代化发展的过程中,无论是理念运用还是技术 投入都有了显著的进步,而会计电算化就是在现代化企业规 范管理中运用的一项重要内容。目前,在市场经济体制中, 会计电算化已经具有了普遍性,而在这种普遍的基础上,企 业发展的能源以及资源消耗依然巨大。通过深层的分析发 现,目前造成企业消耗严重的一个重要原因是内部控制不到 位造成了企业内耗的增加。为了对此种现象进行控制,在积 极分析会计电算化背景的情况下强化企业内部审计的控制 具有重要的现实意义。
一、企业内部控制审计的必要性
(一) 市场经济大环境发展的需要
企业内部控制审计在目前的大环境中有着重要的应 用,一个显著
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