科技公司财务管理制度.docVIP

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  • 2019-06-03 发布于江西
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高科技开发有限公司 资金管理及报销流程 [财安制 2014(财) 008号] 资金管理总体流程图 ① 资金计划流程 资金计划流程 资金使用流程 资金管理流程 ② 资金使用流程 资金管理流程 ③ 取得资金流程 取得资金流程 资金计划流程 ① 各部门申报月度资金计划 各部门申报月度资金计划 资金计划流程 ② 资金计划流程 财务部编制汇总计划 根据实际发生额申请资金③ 根据实际发生额申请资金 项目名称 说 明 1、月度资金计划 各部门根据所管辖的工作内容,编制下月资金计划 2、汇总计划 财务部根据各部门计划,结合实际情况汇总编制公司资金计划,报公司领导审批后上报集团总公司。 3、申请资金 根据当期实际用款情况,上报公司申请实际资金使用额 资金使用流程 借款审批流程 ① 借款审批流程 购置办公用品审批流程 ② 购置办公用品审批流程 其它办公费用审批程序 ③ 其它办公费用审批程序 ④ 差旅费报销审批程序 差旅费报销审批程序 经手人报销流程 经手人报销流程 营销策划费用审批程序 ⑤ 营销策划费用审批程序 ⑥ 开发部费用审批程序 开发部费用审批程序 工程采购费用审批程序 ⑦ 工程采购费用审批程序 工程进度款审批流程 ⑧ 工程进度款审批流程 工程结算款审批流程 ⑨ 工程结算款审批流程 借款审批流程图: 经办人填写借款单 经办人填写借款单 本部门负责人签字 本部门负责人签字 会计 会计审核 公司领导 公司领导审批准 出纳复合(审批手续、金额)签字确认付款 出纳复合(审批手续、金额)签字确认付款 项目名称 说 明 1、经办人 根据事项填写借款申请单(备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等),填写借款时间,注明用途,金额,所属部门 2、主管部门 本部门主管领导签字确认,及审核借款额度 3、申请资金 根据当期实际用款情况,上报公司申请实际资金使用额 4、会计审核 借款原则:前款不清后款不借,特殊情况特殊处理 5、公司领导审批 领导审批借款事项 6、财务部 经理审核签字 7、付款 出纳符合借款手续完善后付款,领款人签字 购买办公用品流程图 经办人填写 经办人填写费用报销单 物资验收 物资验收 部门负责人签字 部门负责人签字 财务部 财务部复核 公司领导 公司领导审批 会计编制记账凭证 会计编制记账凭证 出纳复合(审批手续、金额)付款 出纳复合(审批手续、金额)付款 项目名称 说 明 1、经办人 经办人填写费用报销单(附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等) 2、验收 所购买物资须经验收或使用者签收,同时办公设备需在办公室登记备案 3、主管部门 本部门主管领导签字确认。 4、会计审核 会计审核票据,数量、单价、金额,及需求量 5、财务经理 审核签字 6、公司领导审批 领导审批 7、制单 会计根据报账单据编制记账凭证 8、付款 出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字(领款人不得代签他人) 其它办公费用审批程序 经办人填写 经办人填写费用报销单 部门负责人签字 部门负责人签字 财务部 财务部复核 公司领导 公司领导审批 会计编制记账凭证 会计编制记账凭证 出纳复合(审批手续、金额)付款 出纳复合(审批手续、金额)付款 项目名称 说 明 1、综合类 水电费、修理费、物业费、通

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