工作上会计分录.doc

小型微利企业,如果4个季度计提了所得税, 借:所得税 1200 贷:应交税费--所得税1200 然后实际缴纳税金只有500的话,系米差额: 借:应交税费--所得税 700 贷:营业外收入 700 那么所得税结转本年利润时: 借:本年利润 1200 贷:所得税 1200 以上分录对吗? 明姐会计培训班 20:20:00 是预提了? 的分录? bee小蜜蜂 20:20:25 恩,预提了 明姐会计培训班 20:21:27 借:所得税 700 贷:应交税费--所得税700红字 然后结转入了借:本年利润 700 贷:所得税 700红字 bee小蜜蜂 20:25:16 应该系话3个季度计提: 借:所得税1200 贷:应交税费1200 无做到 借:本年利润 贷:所得税费 实际3个季度交500元 甘我12月应做冲减 借:所得税 -700 贷:应交税费--应交所得税 -700 结转本年利润时: 借:本年利润 500 贷:所得税 500 bee小蜜蜂 20:26:40 bee小蜜蜂 20:27:45 之前3个季度计提了1994元,但是宜家实际本年度交1102 明姐会计培训班 20:33:54 如多提了的,冲红番就是了 ?!⌒悠然??10:14:07 明姐:早上好!想问问年会送出的奖品,年尾发比员工的年货做外账时可以入管理费用——福利费 1明姐会计培训??10:15:0

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