某公司质量体系内部审核报告.docVIP

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  • 2019-06-09 发布于贵州
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控制编号:XXXX-XX-XX 质量体系内部审核报告 编制: 日期:20XX年XX月XX日 批准: 日期:20XX年XX月XX日 XXXXXXXXXXX有限公司 XXXX年度质量体系内部审核计划表 编号:XXXX-XX 第1页,共1页 审核目的 审核质量管理体系运行状态与质量手册、程序文件的符合性、有效性为改进质量管理体系创造机会、迎接评审。 评审范围 公司各部门、内容包括质量手册、“准则”涉及的全部管理体系要素。 评审日期 20XX年XX月XX日~XX日 评审依据 质量手册、程序文件、法律法规、实验室资质认定准则 评 审 工 作 日 程 安 排 日期 时间 工 作 内 容 评审组分工 05月16日 8:30~8:40 8:40~9:00 9:00~9:30 9:30~10:00 10:00~10:20 10:20~10:40 评审组预备会; 1、首次会议; 2、检查实验室有关现场; 3、评审组完善现场评审计划; 4、下达现场评审任务; 5、软件组进行评审和审阅、硬件组进行评审和现场试验; 评审组: 组长:XXX 组员:XXX、XXX XXX:4.1、4.2、4.7、4.8、4.10 XXXX、X

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