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                上海新数网络科技股份有限公司年度年度及年度财务报表及审计报告上海新数网络科技股份有限公司年度年度及年度财务报表及审计报告内容页码审计报告年度年度及年度财务报表合并资产负债表公司资产负债表合并利润表公司利润表合并现金流量表公司现金流量表合并股东权益变动表公司股东权益变动表财务报表附注补充资料非经常性损益明细净资产收益率及每股收益审计报告普华永道中天审字第号第一页共六页上海新数网络科技股份有限公司全体股东一审计意见一我们审计的内容我们审计了上海新数网络科技股份有限公司以下简称新数网络的财务报表包括年
                    
上海新数网络科技股份有限公司 
2018 年度、2017 年度及 2016 年度 
财务报表及审计报告 
上海新数网络科技股份有限公司  
  
2018 年度、2017 年度及 2016 年度 
财务报表及审计报告  
内容                                                                   页码 
审计报告                                                                 1–6 
2018 年度、2017 年度及 2016 年度财务报表 
合并资产负债表                                                              7–8 
公司资产负债表                                                              9–10 
合并利润表                                                                11–12 
公司利润表                                                                13 
合并现金流量表                                                              14 
公司现金流量表                                                              15 
合并股东权益变动表                                                            16–18 
公司股东权益变动表                                                            19–21 
财务报表附注                                                               22–104 
补充资料 
非经常性损益明细                                                             1 
净资产收益率及每股收益                                                          2 
                                             3-2-1-2 
                                  审计报告  
                                        
                                          普华永道中天审字(2019)第 11028 号 
                                                            (第一页,共六页) 
上海新数网络科技股份有限公司全体股东: 
     一、  审计意见 
     (一)   我们审计的内容 
     我们审计了上海新数网络科技股份有限公司( 以下简称“新数网络”) 的财务报 
表,包括 2016 年 12 月 31  日、2017 年 12 月 31  日及2018 年 12 月 31  日的合并及公 
司资产负债表,2016 年度、2017 年度及 2018 年度的合并及公司利润表、合并及公 
司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 
     (二)   我们的意见 
     我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 
允反映了新数网络 2016 年 12 月 31  日、2017 年 12 月 31  日及2018 年 12 月 31  日的 
合并及公司财务状况以及 2016 年度、2017 年度及 2018 年度的合并及公司经营成 
果和现金流量。 
     二、  形成审计意见的基础 
     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册 
会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相 
信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 
     按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新数网络,并履行了职业道 
德方面的其他责任。 
     三、
                
原创力文档
                        

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