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- 2019-07-03 发布于贵州
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;; ;第2节 组织内部审计工作; 一、集团式与分权式组织结构;第2节 组织内部审计工作;第2节 组织内部审计工作;第2节 组织内部审计工作;第2节 组织内部审计工作;第2节 组织内部审计工作;第3节内部审计组织计划;确定计划的第一步:
内部审计部门必须认识自身目标
管理部门对内部审计部门的期望?
涵盖哪些类型的领域以及获得哪些审计风险是期望审计部门做到的事情?; 对内部审计人员的组织方式
人员配备政策
管理内部审计职能的方式
正式审计程序的程度
灵活的审计项目计划
进取程度
有关审计建议的行动
确定时间段; (一)影响内部审计计划的团队:
管理人员的要求
董事会提出的要求
外部审计师提出的要求;第3节内部审计组织计划;第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计人员编制审计计划,保证及时,有效地执行审计业务,提高审计效率,根据《内部审计基本准则》制定本准则. (制定本准则目的)
第二条 本准则所称审计计划,是指内部审计机构和人员为完成审计业务,达到预期的审计目的,对一段时期的审计工作任务或具体审计项目作出的事先规划. 第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构,内部审计人员及其从事的内部审计活动. (本准则适应范围) ; 第二章 一般原则 第四条 审计计划一般包括年度审计计划,项目审计
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