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- 2019-07-13 发布于上海
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XX集团公司财务审计部
一、部门职责:
制订集团公司的财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核算体系。
监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作,检查其财务预算执行情况,分析潜在风险。
定期汇总分析集团公司的经营成果,财务状况。
负责集团公司的资金调度和管理,办理银行账户、证券账户的开销户。及时掌握各子公司资金动态,分析、考核各子公司资金使用效率。
负责集团公司的内控制度的建设和执行;落实集团公司内部审计工作。
对集团公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。
负责集团公司的会计核算,编报集团公司财务预算和决算工作。
配合有关部门定期对集团公司资产进行盘点。
负责集团公司的财务会计人员的业务培训工作。
完成集团公司领导交办的其他事项。
二、组织结构
财务审计部组织结构图
人员编制
财务审计
财务审计部总经理
总经理级1人
财务审计
财务审计部部长
部长级1人
审计专员财务管理专员资金预算专员成本控制专员
审计专员
财务管理专员
资金预算专员
成本控制专员
专员级4--若干人
相关说明
三、财务总经理岗位职责
1、主持制订集团公司的财务管理和会计核算制度,建立和完善财务管理和会计核算体系。 2、参与集团公司投资行为、
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