仓库物料出入库制度.docVIP

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物料出入库制度仓库 .目的1 本标准规定了仓库物料出入库的制度。 .适用范围2 部各仓库。仓储本标准适用于公司 3 .管理内容 物料入库验收程序:1.3 外购或委外加工物料的入库:1.1.3 1.1.3 采购部根据采购计划完成采购任务后,或根据委外加工送货通知,待货物1. 并认真清点所包装及凭证认真检查,对货物、到厂时应由仓库保管员根据供应商的发货单, ,”待验区“收物资的品种、规格、数量、合格证等,当检查完全符合后,暂不验收,存放在 通知品保部检验员到应入仓库办理入库检验手续。 仓库应专门设立数量查点员,负责入库前和出库前物料数量的查点。2.1.1.3 品保部应确定外购和外协物料检验专职人员,负责购进物料和委外加工物3.1.1.3 ,注明检验结果、检验数量和对不料的质量检验,并在检验合格后填写《进货检验记录单》 经检验不合格或有问题的物料,由员。仓库管理良品的处置方式,并由检验员签字后,交给 仓储部通知采购部按《采购控制程序》处理。 仓库管理员根据《进货检验记录单》办理该批物料的入库手续,填写《入4.1.1.3 ,并由仓库主管签字。(四联)库单》 ,一联留仓库、二联交财务、三联交企管、四联交入库(四联)《入库单》5 .1.1.3 台帐。库房单位。仓库根据仓库联登记 .1.3 生产车间物料的入库:2 生产车间加工完成的半成品、产成品等物料,首先查点全部数量,然后通1.2.1.3 知品保部检验员对入库产品进行检验,检验合格后贴上合格证。 (四联)生产车间根据《合格证》填写《入库单》2.2.1.3 ,车间主任签字后,一同 随产品交给仓库。 仓库管理员根据《合格证》和《入库单》同查点员一起清点交库数量,清3.2.1.3 点无误后在《入库单》上签字,将相关联分发各相关部门。 物料出库程序:2.3 生产车间的领料:1.2.3 2.3 计划部根据销售定单下达《生产计划单》给生产部、仓储部、企管部、品1.1. 保部等相关部门。生产部根据《生产计划单》下达给各生产车间。 生产车间根据《生产计划》和生产指令安排生产领料和配料。2.1.2.3 .3 生产车间设置指定领料员,领用原材料、辅料、零配件、半成品、成品、3.1.2 ,并经车间主管签字后将《领料单》交仓库领料。包装物等,填写《领料单》 仓库管理员根据《生产计划单》和车间《领料单》按领用物料规格、数量4.1.2.3 发料。车间核对领料规格、数量后请仓库搬运工运回车间投入生产。 仓库管理员在《领料单》上签字,并由仓库主管审查签字。然后自留一联5.1.2.3 入帐,其余三联分交财务部、企管部、领料车间。 委外加工发料2.2.3 计划部根据销售定单以及生产情况,下达《委外加工计划单》给采购部和1.1.2.3 毛坯库。采购部根据《委外加工计划单》和毛坯库库存情况安排委外加工发货,并填写《发 货通知单》注明发往单位、货名、规格、数量、装箱等交给毛坯库。 毛坯库管理员根据《委外加工计划单》和《发货通知单》清点发货规格、2.2.2.3 数量,并按规定的每件标准数量的包装物(或周转箱)包装发货。 ,(加注包装物的规格数量)《出库单》毛坯库管理员必须在货物出库之前填写3.2.2.3 仓库管理员在《出库单》上签字,并由仓库主管审查签字。然后自留一联入帐,其余三联分 交财务部、企管部、采购部。 .2.3 产品销售发货3 销售部根据销售定单和生产完成入库情况下达《送货单》注明发往单位、1.3.2.3 货名、规格、数量等交给成品库。 3.2.3 成品库管理员根据《送货单》清点货物规格、数量、包装等,准备按时发2. 货。 《出库单》仓库管理员在,《出库单》成品库管理员必须在货物出库之前填写3.3.2.3 上签字,并由仓库主管审查签字。然后自留一联入帐,其余三联分交财务部、企管部、销售 部。 相关部门在流程过程中的责任:3.3 凡是上述涉及到仓库物料入库、出库的部门和车间必须按本制度规定执行。1 .3.3 3.3 销售部、采购部和生产部应负责对入库前和出库后的产品物料的跟踪管理。2 . 技术部和品保部应负责对

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