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- 2019-08-17 发布于湖北
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销售与收款循环审计
制造业资金循环
货币
资金
储备
资金
生产
资金
成品资金
货币
资金
交易循环审计
销售与收款循环审计(第十章)
购货与付款循环审计(第十一章)
生产与费用循环审计(第十二章)
筹资与投资循环审计(第十三章)
货币资金审计(第十四章)
这一部分教材的编写是以制造业上市公司为例,采用业务循环审计理念,依据会计准则和审计准则两把“尺子”,充分体现审计基本理论在年报审计实务中的运用。
比如,以第十三章为例:
1.了解销售与收款循环的业务活动;
2.评估认定层次的重大错报风险;
3.针对评估的认定层次的重大错报风险制定总体审计策略和进一步审计程序,包括控制测试和实质性程序。
第十~十四章总体要求:
1、理解各业务循环的特性
主要业务活动;主要凭证、记录。
2、理解内部控制、控制测试及实质性测试
3、掌握各业务循环中主要帐户的重要实质性测试程序:
(1)实现主要审计目标的测试程序。
(2)CPA执行的特色程序:监盘、函证、截止性测试、分析性复核。
一.销售与收款循环的主要业务流程
1.销售部门接受顾客订单
2.信用管理部门信用批准
3.仓库部门发货、装运货物
4.财务部门开具账单
5.财务部门记录销售
6. 办理和记录现金、银行存款收入
7. 办理和记录销货退回、销货折扣与折让
8. 注销坏账
第十章 销售与收款循环审计第一
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