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- 2019-08-04 发布于江西
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贵州大学本科毕业论文(设计) 第 PAGE II 页
目录 TOC \o 1-3 \h \z \u
摘 要 III
关键词 III
Abstract IV
Key words IV
前 言 1
第1章 研究综述 2
1.1研究背景 2
1.2 内部审计的意义 3
1.2.1 提高经营管理水平 3
1.2.2 保证资产保值和增值 3
1.2.3 有助于防止欺诈和舞弊行为 3
1.3 国外相关文献综述 3
1.4 国内相关文献评述 4
第2章 上市公司内部审计现状分析 5
2.1 内部审计的定义 5
2.2 上市公司的定义 5
2.3 上市公司内部审计现状 5
2.3.1监事会 审计委员会与内部审计职责相近 5
2.3.2上市公司投资主体缺位使内部审计缺乏权威 7
2.3.3公司管理高层对内部审计工作重视不够 7
2.3.4内部审计的角色定位矛盾 7
第3章 我国上市公司内部审计存在的问题分析 9
3.1内部审计机构设置不合理 9
3.2审计的独立性较差 9
3.3审计的范围狭窄 方法
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